市工业和信息化局
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信息索引号 01404053X/2022-02305 生成日期 2022-09-23 公开日期 2022-09-23
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 工信局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 决算,财务,银行,货币
效力状况 有效 文件下载
内容概述 2021年度江阴市工业和信息化局部门决算公开
2021年度江阴市工业和信息化局部门决算公开

2021年度江阴市工业和信息化局部门决算公开
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表(功能科目) 六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目) 八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目) 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院有关工业和信息化工作、金 融监管工作、大数据战略的方针政策、法律法规以及省委、省政 府,无锡市委、市政府和江阴市委、市政府决策部署,研究拟订 相关工作的政策措施并督促实施。 (二)推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济社 会发展总体规划,制定实施工业和信息化高质量发展的政策、发 展规划,提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级 的政策建议,推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧 结构性改革任务。 (三)推进制造强市建设。贯彻实施产业强市主导战略和新 型工业化发展战略,统筹推进制造强市建设重大工程,培育先进 制造业集群,建设具有国际竞争力的先进制造业基地。 (四)负责全市工业和信息化运行监测协调。制订并实施工 业、信息化运行调控目标、政策措施,开展企业信息采集、行业 统计分析和产业发展报告等工作,进行预测预警、预期引导,协 调解决运作发展中的重大问题。推进生产性服务业发展,推动服 务业和制造业深度融合。 (五)负责工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。 提出工业和信息化领域固定资产投资方向、规模,按规定权限管 理工业和信息化领域固定资产投资项目,推进重大工业项目建
设,制订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划,按规定负 责企业技术改造项目的核准备案等工作。 (六)负责全市先进制造业体系建设。推动工业和信息化领 域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术 装备攻关;推广应用新技术、新材料、新工艺,促进产学研用结 合和技术成果转化。研究制订并实施推动工业和信息化领域战略 性新兴产业发展的政策意见,参与制订有关新兴产业的发展规 划,负责新兴产业发展规划在工业和信息化领域的落实。协同推 进工业和信息化领域品牌、质量、标准等工作。 (七)综合协调全社会节能工作。制订并实施全社会节能及 工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利 用政策。开展节能监督管理和节能评估审查的监督工作。指导全 市墙体材料革新、发展散装水泥和节能监察工作。 (八)负责工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行 业发展、加强行业管理的政策建议,制订并实施行业发展规划、 准入标准,协调解决行业发展中重大问题。按职责分工指导工业 和信息化应急管理、产业运行安全和国防动员有关工作。承担市 履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐 业专卖管理的联系协调工作。负责与省、无锡市国防科工办工作 对接。 (九)培育发展大企业大集团和龙头骨干企业。制订并实施 培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。指导企业管 理创新和现代企业制度建设。协调企业重大资产重组项目。引导企业管理创新,指导企业家队伍建设、企业智力引进和企业管理 人员的培训,负责企业引进高级经营管理人才工作。推进企业减 负降本工作。 (十)统筹推进全市信息化发展。协调推进经济社会信息化 发展、智慧城市建设等工作。统筹推进大数据、云计算产业发展 和管理工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广 播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域 涉及公共社会利益的重大事项,推动跨行业、跨部门的互连互 通。负责无线电管理规划的相关工作。 (十一)负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互 联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造 发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。 (十二)推进信息产业发展和结构调整。牵头负责电子信息 产业、软件产业和信息服务业发展;组织规划重大信息化和信息 产业建设项目;牵头负责物联网发展工作。 (十三)负责中小企业和民营经济发展的综合指导与协调。 会同有关部门制订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协 调解决发展中的有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建 设,推进中小企业专精特新发展,培育“隐形”冠军企业。 (十四)履行地方金融监督管理职责。在国家和省、无锡市 地方金融监督管理局指导下,推动地方金融改革发展。配合驻澄 中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者 保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。(十五)贯彻执行金融法律法规和方针政策。研究制订地方 金融发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的 监测分析,配合驻澄中央金融管理部门研究分析全市金融运行形 势,提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建 议。 (十六)联系协调驻澄金融机构,配合驻澄中央金融管理部 门规范发展全市上市公司。推进全市金融改革创新工作,承担上 市企业培育、推荐工作,协调解决企业上市挂牌过程中遇到的重 大问题。 (十七)负责全市小额贷款公司、融资担保公司(含融资再 担保公司)、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股 权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资 产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。 (十八)负责对全市开展信用互助的农民专业合作社(含农 民资金互助合作社)和具有金融属性但不属于中央金融管理部门 监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管 理。 (十九)落实金融风险防范处置属地责任,组织协调有关部 门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件, 配合驻澄中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早 期干预机制。 (二十)负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法 律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。 (二十一)按照职责分工,做好相关行业、领域的安全生产 监督管理工作,承担公共安全体系建设相关任务。 (二十二)承办市委、市政府交办的其他事项。 (二十三)职能转变。深化供给侧结构性改革,推动信息化 和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展,打造自主可 控的先进制造业体系,建设制造强市、网络强市。强化战略规 划、政策标准的引领和约束作用,提升工业和信息化运行监测、 预测预警,推动工业和信息化高质量发展。优化产行业管理,逐 步减少微观管理事务,最大程度减少对工业和信息化领域市场资 源的直接配置,进一步激发市场活力,创造良好营商环境。进一 步明确职能定位,强化金融监管职责,加强审慎监管、行为监管 和金融消费者保护,守住不发生系统性金融风险的底线。落实 “放管服”改革要求,依法规范事前审批、提高审批效率,加强 事中事后监管,提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平, 更好地发挥金融服务实体经济功能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括(一)办公室。 负责机关日常运转,承担文秘、档案、机要、信访、保密、督 办、政务公开、会务、后勤等工作;承担党风廉政建设主体责任 相关工作;建立健全机关各项规章制度;组织人大、政协建议提 案办理;负责工信系统目标管理工作。牵头编制全市工业和信息 化中长期发展规划,组织协调编制专项规划和行业规划;组织协调局内综合性调研活动。(二)政策法规科。负责工业和信息化 领域相关政策的调研和起草工作;承担工业和信息化领域改革相 关工作;组织开展法规、规章执行情况的监督检查;协调行业管 理法规的制订;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;负 责法制宣传教育工作;负责依法行政工作;负责工业和信息化领 域信用体系建设;承担机关行政复议和行政诉讼等工作;参与依 法治市工作;参与社会治安综合治理、平安江阴建设等有关工 作。(三)经济运行科。建立健全运行监测网络,分析工业和信 息化运行态势,进行预测预警和预期引导,协调解决运行中的有 关问题并提出政策建议;制订并组织实施培育大企业大集团、龙 头骨干企业的政策、措施;监测分析大企业大集团和“百强”企 业运行态势;承担推进工业企业资源集约利用综合评价工作。负 责工业和信息化领域应急管理相关工作。(四)投资管理科。提 出贯彻执行国家、省市产业政策、推进产业结构调整和优化升级 的意见建议;负责工业和信息化领域固定资产投资和技术改造项 目管理;提出全市工业和信息化领域投资和技术改造的方向、规 模,编制并组织实施工业投资、技术改造规划及年度计划;按规 定申报监督国家、省市专项计划;会同有关部门管理和安排相关 专项资金;落实技术改造投资项目优惠政策;会同有关部门组织 对重大工业投资项目的推进协调。(五)技术创新科。研究制订 促进工业和信息化领域技术进步、企业技术创新的政策措施并组 织实施;推动以企业为主体的技术创新体系建设,负责市级以上 企业技术中心的审核、申报、评价工作;编制和实施工业和信息化领域重大技术攻关和创新能力提升项目,开展重点新产品新技 术推广应用,促进产学研用结合和技术成果转化;推动人工智能 产业发展,促进人工智能与制造业融合创新应用;指导企业质量 管理、标准化工作,培育自主品牌。负责通用机械、航空航天、 轨道交通等装备制造业行业管理,制订并实施行业发展规划;落 实推进重大装备国产化和重大技术装备专项,承担重大技术装备 首台(套)等推荐认定和推广工作;承担新能源汽车推广应用工 作。(六)企业人才科。推动企业管理创新和建立现代企业制 度,指导工业和信息化领域企业家队伍建设和产业人才开发,组 织、指导企业经营管理人才教育培训和引进工作;推动传统工艺 美术行业发展,开展相关大师、名人的评审和推荐;承担本机关 事业单位及系统的业务培训。负责发展生产性服务业、推进先进 制造业与现代服务业深度融合工作;负责推进工业设计、现代物 流和服务型制造发展;承担工业文化和工业遗产保护等工作;承 担工业和信息化领域减负降本工作。(七)经济合作科。牵头负 责对口支援、协作帮扶等工作;负责推进工业和信息化领域对外 合作交流,加强对落户本地的“央企”“省企”的服务工作;指 导技术引进、消化、吸收、创新和利用外资工作;组织编制发布 全市工业与信息化合作指南;承担企业产品协作配套和区域产业 协作工作;负责企业会展工作;按规定负责系统有关团组及人员 出国(境)的相关工作;负责与省、无锡市国防科工办相关工作 对接;配合做好军民融合相关工作。(八)节能与综合利用科。 负责全社会节能的综合协调,实施能耗强度管理;承担节能监督管理、工业投资项目节能评估审查的监督工作;制订并实施工业 和信息化领域循环经济发展、清洁生产、资源综合利用规划及促 进政策;会同有关部门申报、审核、核准节能和工业和信息化领 域循环经济专项资金项目;承担市节能减排领导小组节约能源方 面的具体工作。制定并实施墙材革新和建筑节能产业政策、产业 目录;指导全市墙材革新、散装水泥推广应用工作。(九)行业 规划管理科(市履行《禁止化学武器公约》工作办公室)。组织 制订并实施原材料和消费品领域相关行业发展规划,提出行业发 展的方向、重点和项目布局并推进实施;承担原材料和消费品的 行业管理职能,推进相关行业落后产能淘汰、过剩产能化解工 作;联系工业和信息化领域行业协会工作;承担市履行《禁止化 学武器公约》领导小组办公室的日常工作;按职责分工指导工业 和信息化领域安全生产监督管理,推进安全产业发展;负责盐业 专卖管理的联系协调工作。(十)智能制造科。牵头智能制造工 作;统筹推进工业领域信息化发展,研究制订信息化与工业化融 合发展战略,制订并实施制造业与互联网融合发展、工业互联网 创新应用、新一代信息技术与制造业融合发展的专项规划和年度 计划,推动两化融合贯标工作;统筹推进工业互联网产业发展、 平台建设和推广应用,实施制造业与互联网融合发展试点示范工 程。承担企业服务、智能工厂、智能车间、企业上云等相关工 作。(十一)信息产业科。负责全市电子信息行业管理,制订电 子信息、集成电路、新型显示与光电子、电子分立器件等行业发 展规划并组织实施;负责软件与信息服务业、互联网产业、物联网产业管理,制订并实施行业发展规划;负责相关产业运行统 计、监测与分析;指导相关产业结构调整,协调产业发展中的重 大问题;指导相关行业技术引进、消化、吸收、创新等工作;参 与组织实施国家科技重大专项中的电子信息项目,跟踪推进信息 产业重大项目建设。(十二)信息化推进科。研究制订大数据及 智慧城市建设相关发展规划、年度计划和政策措施并组织实施; 统筹推进大数据、云计算产业发展工作;负责制订并实施全市信 息化建设发展规划和年度计划,负责提出信息化投资的规模和方 向,提出省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建 议并组织实施;按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审 核,组织规划重大信息化建设项目,协调推进信息基础设施重大 项目建设,监督全市信息化建设专项发展资金的使用;组织推进 通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展,协调信息 基础设施建设和信息服务领域涉及社会公共利益的重大事项;推 进跨行业、跨部门信息网络的互联互通;负责工业和信息化领域 信息安全,组织开展工业信息安全保障能力建设。贯彻执行无线 电管理的相关法律法规,负责无线电管理规划的相关工作;负责 工业和信息化领域国防动员相关工作。(十三)中小企业科。落实国家、省市有关中小企业和民营企业法规、方针、政策;制订 促进和扶持中小企业和民营企业发展的政策意见;负责监测分析 中小企业、民营经济运行态势,负责百佳民营中小企业监测、调 整工作;推进中小企业和民营企业服务体系建设,指导各类服务 机构为中小企业提供规范服务;承担中小企业、民营企业发展扶持资金的预算、管理与监督工作;推进中小微专精特新发展,培 育“隐形”冠军企业;指导中小企业、民营企业调整产业、产品 和布局结构;指导中小企业与大企业配套发展。指导推进先进制 造业集群发展,培育新型工业化示范基地;统筹工业和信息化领 域战略性新兴产业发展,推进重大项目建设,培育新产业、新技 术、新业态、新模式。(十四)资本市场科。负责制订全市企业 上市(挂牌)扶持政策并组织实施;承担上市后备企业的培育及 推荐工作,协调解决企业上市挂牌过程中遇到的重大问题;承担 驻澄证券期货业金融机构的协调服务工作;协助证券监管机构推 进上市(挂牌)公司规范发展;协调推进企业利用资本市场并购 重组和直接融资;指导相关行业协会工作;负责对全市各镇街园 区企业上市挂牌工作考核和证券、期货等金融机构目标考核。 (十五)地方金融监管科。承担对全市小贷公司、融资担保公司 (含融资再担保公司)、典当公司、融资租赁公司、商业保理公 司的审批和监督管理;承担对全市开展信用互助的农民专业合作 社(含农民资金互助合作社)、从事对经中央金融管理部门批准 可开展金融机构不良资产收购业务的地方资产管理公司的监督管 理;强化对全市对不属于中央金融管理部门监管、具有金融属性 的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理;执 行落实相关监管制度,开展非现场监测、风险分析和监管评级, 根据风险监管需要开展现场调查;提出个案风险监控处置措施并 承担组织实施具体工作。负责对全市小贷、担保、典当、交易场 所等类金融机构目标考核。(十六)金融稳定科。督促落实金融风险防范处置属地责任,承担防范化解地方金融风险、处置地方 金融突发事件和重大金融风险事件的相关组织协调工作;配合驻 澄中央金融管理部门建立健全全市金融风险监测预警体系和早期 干预机制、推进地方金融生态环境建设;承担市防范和处置非法 集资领导小组办公室和市互联网金融风险专项整治工作领导小组 办公室日常工作。负责对全市各镇街园区防范金融风险工作考 核。(十七)财务审计科。负责行政、事业经费的管理和各项经 费预算的综合平衡;承担机关财务管理和会计核算工作。负责机 关并指导直属单位的财务预算决算、资产管理和内部审计等工 作;负责机关各项专项资金使用情况的跟踪调度工作。参与机关 行政后勤服务管理的相关工作。(十八)组织人事科。负责机关 和所属单位的机构编制和人员管理;按管理权限负责机关和所属 单位的干部调配、任免、考核、奖惩、工资福利和人事档案管理 工作;承办有关经济系列、综合工程系列等专业技术职务的评审 认定工作。制订本系统党的建设计划,指导下属党组织开展党建 工作,负责党员的发展、管理教育工作;协助做好党风廉政监督 责任相关工作;协助本部门群团组织开展工作;负责离退休老干 部管理服务工作。本部门下属单位包括:江阴市大数据中心、江阴 市企业服务中心、江阴市节能管理中心、江阴市行业管理中心。 2.从决算单位构成看,纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制 范围的预算单位共计 5 家,具体包括:江阴市工业和信息化局 (本级)、江阴市大数据中心、江阴市企业服务中心、江阴市节 能管理中心、江阴市行业管理中心。
三、2021 年度主要工作完成情况
过去的一年,在市委市政府的坚强领导下,全局上下认真贯 彻党中央、省市委决策部署,积极应对错综复杂的风险挑战和艰 巨繁重的转型任务,保持定力、顶住压力,迎难而上、奋发作 为,“六大行动”取得积极进展,各项工作都取得了新成效。 坚持谋全局、利长远,发展基础有力夯实。高站位服务重大 战略起势,扎实推进“345”现代产业体系构建,开展十大产业基 础调研,出台产业集群强链三年行动计划,“重化围江”问题即 将全部闭环销号,完成 2.2 万余家工业企业的上图定位,加速制 定园区产业定位和园区管理办法。系统性推动全局重点工作,编 制“十四五”先进制(智)造业发展规划和智慧城市发展规划, 开展 A 股上市公司调研分析,制定“江阴板块”和股权投资基金 高质量发展五年行动计划,加紧出台先进制造业高质量发展三年 行动和数字经济高质量发展五年行动。深层次打牢重点指标增长 基础,完善重点指标每月调度机制,开展增加值率基础情况调 研、具体操作培训,抓好新开工和高技术产业项目入库指导,有 效增加工业项目库容,实现科学调度、精准挖潜。 坚持稳增长、促发展,工业实力稳步提升。圆满完成稳增长 任务,全年完成规上工业产值 6050.3 亿元,增长 15.2%;完成规 上工业增加值 1200.4 亿元,增长 8.5%;制造业增加值占 GDP 比重 达到 46.5%,提高 1.1 个百分点。完成制造业投入 401.8 亿元,增 长 4.4%;高技术产业投资占固定资产投资的比重为 15.5%;列入 省、无锡市重大项目计划的 50 个工业项目超额完成年度投资任务。项目招引开局起步,签约项目 2 个、金额达 20 亿元。争创省 级以上荣誉 160 余个,我市实现“中国工业百强县”五连冠。10 家企业跻身“中国企业 500 强”、15 家企业入围“中国制造业 500 强”。 坚持优存量、育增量,创新转型提质增速。实施重点技改项 目 105 个,完成技改投资超 110 亿元。2 家企业获评工信部新一代 信息技术与制造业融合发展试点示范,2 家企业完成工业互联网二 级解析节点建设,高新区获评国家级特钢新材料新型工业化示范 基地、临港开发区获评省“互联网+先进制造业”特色产业基地, 新增省智能车间示范 8 个、省星级上云企业 76 家、省两化融合贯 标试点企业 34 家,新增无锡智能工厂 2 个、无锡智能车间示范 27 个。新兴产业加速成长,工业战略性新兴产业总产值占比达到 38.7%,物联网、集成电路产业产值分别增长 15%、13.6%,软件和 信息技术服务业收入增长 12.2%,数字经济营收同比增长 15.3%、 规模突破 700 亿元。新增 6 家国家级、4 家省级专精特新“小巨 人”企业。新增省级企业技术中心 10 家,天江药业成为无锡生物 医药领域首个国家级企业技术中心。 坚持腾低端、拓空间,绿色发展强力推进。坚决落实能耗 “双控”任务,有效遏制“两高”技改项目盲目发展,组织实施 20 项重点节能与循环经济项目,年实现节能量 5 万吨标煤以上, 单位 GDP 能耗降幅超 3.35%。推进绿色制造示范创建,1 家企业获 评国家工业产品绿色设计示范企业,2 家企业的产品入选国家级绿 色产品,新增省级绿色工厂 3 家。开展新一轮化工企业整治提升三年行动,关闭退出化工生产企业 22 家,重点抓好长江 1 公里范 围内、化工园区外化工生产企业整治,高标准推动临港化工园区 提质升级。进一步完善工业企业资源利用绩效评价政策,以“工 业地块”为评价主体,参评企业范围由 7000 余家扩大至 1.7 万余 家,实现工业企业全覆盖。 坚持惠实体、守底线,金融支撑明显强化。金融活水持续浇 灌,新增信贷投放 389.01 亿元,人民币存、贷款余额分别增长 6.63%、11.31%,开展银企对接活动 8 场。澄企联中小企业转贷资 金累计转贷 59.48 亿元,惠及企业 1000 家,入选国家新型城镇化 试点示范典型案例。加大上市后备企业培育力度,新增上市公司 3 家,新增股权融资 105.6 亿元。股权投资基金发展迈出新步伐, 积极推动江苏招银现代产业股权投资基金和长三角集萃新材料科 创投资基金落地。强化金融风险防控,年内有效稳定信贷规模约 430 亿元,成功将 4 家上市公司移出风险预警名单,处置不良贷款 142 亿元、年末不良率为 1.85%、较年初下降 0.73 个百分点,市 应急转贷资金平台办理转贷资金业务 206 笔,提供转贷资金超 114 亿元。 坚持办实事、见实效,工信服务持续深入。坚持人民至上, 切实落实企业防控组牵头部门职责,毫不松懈抓好企业疫情防控 工作,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,实施“微幸福” 民生工程 5 项。强化惠企服务,出台产业强市“6.0”,兑付产业 强市资金 3.2 亿元、涉及 640 家企业(项目),对上争取资金 1.57 亿元,助力 6 名企业高管获评太湖人才,国家级中小企业服
务示范平台实现零突破。树牢安全发展理念,深入推进船舶修造 行业安全生产专项整治,扎实做好非法集资活动的防范和处置工 作。夯实数据地基,新建 5G 基站 1820 个,积极打通数据壁垒, 加快推进“企业上图”“一网统管”“一网通办”等重点项目, 新增接入数据集 157 个、数据量 3 亿条。 坚持强党建、提效能,自身建设全面增强。深入开展党史学 习教育,“两在两同”建新功行动、“三转一提”行动取得积极 成效,局党委获评无锡、江阴两级先进基层党组织。成立“金融 +”中小企业党建联盟,创新首推“红色先锋贷”。完成大数据中 心、企业服务中心、节能管理中心 3 个事业单位改革,开展机关 工作人员平时考核,营造高标准、严要求、重实效的工作氛围。 内部管理日趋完善,出台局工作规则和局党委议事规则,加强财 务预算执行和项目绩效跟踪,严格执行财经纪律,“三公经费” 使用下降 12%。办结建议、提案 31 件,受理“12345 热线”178 件,答复满意率均达到 100%。对外宣传有声有色,党政信息在全 市 94 个单位中位列全市第一。此外,工会群团、行业管理、节能 管理、老干部服务、档案保密等工作均取得了新的成效。
 
第二部分 江阴市工业和信息化局2021年度部门决算表
 
收入支出决算总表
公开 01 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 收入 支出 项目 决算数 按功能分类 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 42,271.38 一、一般公共服务支出 6,153.76
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出
四、上级补助收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、经营收入 六、科学技术支出 59.34
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入 八、社会保障和就业支出 457.51 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 8,626.78 十一、城乡社区支出 1,212.88 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 23,931.80 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 300.00 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,524.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 42,271.38 本年支出合计 42,266.55 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 21.54 年末结转和结余 26.38
总计 42,292.93 总计 42,292.93 注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
收入决算表
公开 02 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入(不 含专户管理教 育收费) 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合计 42,271.38 42,271.38 201 一般公共服务支出 6,153.92 6,153.92 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 16.93 16.93 2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 16.93 16.93 20104 发展与改革事务 27.00 27.00 2010499 其他发展与改革事务支 出 27.00 27.00 20113 商贸事务 6,109.99 6,109.99 2011301 行政运行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2011350 事业运行 1,062.21 1,062.21 2011399 其他商贸事务支出 3,229.14 3,229.14 206 科学技术支出 59.34 59.34 20699 其他科学技术支出 59.34 59.34 2069999 其他科学技术支出 59.34 59.34 208 社会保障和就业支出 461.00 461.00 20805 行政事业单位养老支出 341.59 341.59 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 224.43 224.43
 
2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 117.16 117.16 20820 临时救助 3.94 3.94 2082001 临时救助支出 3.94 3.94 20899 其他社会保障和就业支出 115.47 115.47 2089999 其他社会保障和就业支 出 115.47 115.47 211 节能环保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源节约利用 66.69 66.69 2111001 能源节约利用 66.69 66.69 21113 循环经济 998.05 998.05 2111301 循环经济 998.05 998.05 21199 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 212 城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 215 资源勘探工业信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工业和信息产业监管 3,931.75 3,931.75 2150517 产业发展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工业和信息产业监 管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企业发展和管理 支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企业发展专项 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企业发展 和管理支出 19,585.98 19,585.98
 
21599 其他资源勘探工业信息等 支出 244.07 244.07 2159999 其他资源勘探工业信息 等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部门监管支出 300.00 300.00 2170299 金融部门其他监管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,525.67 1,525.67 22102 住房改革支出 1,525.67 1,525.67 2210201 住房公积金 301.13 301.13 2210202 提租补贴 879.45 879.45 2210203 购房补贴 345.09 345.09 注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开 03 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 合计 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服务支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.93 16.93 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 16.93 16.93 20104 发展与改革事务 27.00 27.00 2010499 其他发展与改革事务支出 27.00 27.00 20113 商贸事务 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政运行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2011350 事业运行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商贸事务支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科学技术支出 59.34 59.34 20699 其他科学技术支出 59.34 59.34 2069999 其他科学技术支出 59.34 59.34 208 社会保障和就业支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事业单位养老支出 338.36 338.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.30 224.30
 
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114.06 114.06 20820 临时救助 3.70 3.70 2082001 临时救助支出 3.70 3.70 20899 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 2089999 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 211 节能环保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源节约利用 66.69 66.69 2111001 能源节约利用 66.69 66.69 21113 循环经济 998.05 998.05 2111301 循环经济 998.05 998.05 21199 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 212 城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 215 资源勘探工业信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工业和信息产业监管 3,931.75 3,931.75 2150517 产业发展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企业发展专项 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07
 
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部门监管支出 300.00 300.00 2170299 金融部门其他监管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公积金 299.95 299.95 2210202 提租补贴 879.45 879.45 2210203 购房补贴 345.09 345.09 注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款收入 42,271.38 一、一般公共服务支出 6,153.76 6,153.76 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 59.34 59.34 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 457.51 457.51 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 8,626.78 8,626.78 十一、城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 23,931.80 23,931.80 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 300.00 300.00 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出
 
十九、住房保障支出 1,524.49 1,524.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 42,271.38 本年支出合计 42,266.55 42,266.55 年初财政拨款结转和结余 21.54 年末财政拨款结转和结余 26.38 26.35 0.03 一、一般公共预算财政拨款 21.51 二、政府性基金预算财政拨款 0.03 三、国有资本经营预算财政拨款
总计 42,292.93 总计 42,292.93 42,292.90 0.03 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。
 
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开 05 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服务支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.93 16.93 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.93 16.93 20104 发展与改革事务 27.00 27.00 2010499 其他发展与改革事务支出 27.00 27.00 20113 商贸事务 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政运行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2011350 事业运行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商贸事务支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科学技术支出 59.34 59.34 20699 其他科学技术支出 59.34 59.34 2069999 其他科学技术支出 59.34 59.34 208 社会保障和就业支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事业单位养老支出 338.36 338.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.30 224.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114.06 114.06
 
20820 临时救助 3.70 3.70 2082001 临时救助支出 3.70 3.70 20899 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 2089999 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 211 节能环保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源节约利用 66.69 66.69 2111001 能源节约利用 66.69 66.69 21113 循环经济 998.05 998.05 2111301 循环经济 998.05 998.05 21199 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 212 城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 215 资源勘探工业信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工业和信息产业监管 3,931.75 3,931.75 2150517 产业发展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企业发展专项 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部门监管支出 300.00 300.00
 
2170299 金融部门其他监管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公积金 299.95 299.95 2210202 提租补贴 879.45 879.45 2210203 购房补贴 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开 06 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4,857.20 4,592.30 264.90
301 工资福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工资 440.31 440.31 30102 津贴补贴 1,322.16 1,322.16 30103 奖金 835.83 835.83 30106 伙食补助费 41.18 41.18 30107 绩效工资 355.36 355.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 224.30 224.30 30109 职业年金缴费 114.06 114.06 30110 职工基本医疗保险缴费 6.53 6.53 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 100.24 100.24 30113 住房公积金 299.95 299.95 30114 医疗费 7.39 7.39 30199 其他工资福利支出 16.83 16.83
302 商品和服务支出 261.08 261.08 30201 办公费 24.86 24.86 30202 印刷费 14.01 14.01 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 5.28 5.28 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 8.43 8.43 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 6.97 6.97 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 1.97 1.97 30214 租赁费
江阴市工业和信息化局 2021 年度部门决算公开 - 31 -
30215 会议费 3.26 3.26 30216 培训费 0.38 0.38 30217 公务接待费 9.95 9.95 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 4.76 4.76 30227 委托业务费 5.33 5.33 30228 工会经费 23.52 23.52 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 4.18 4.18 30239 其他交通费用 98.83 98.83 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 46.36 46.36
303 对个人和家庭的补助 828.16 828.16 30301 离休费 94.73 94.73 30302 退休费 623.91 623.91 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 96.36 96.36 30305 生活补助 1.59 1.59 30306 救济费 30307 医疗费补助 7.73 7.73 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 3.83 3.83
307 债务利息及费用支出
30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用
310 资本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3.16 3.16
江阴市工业和信息化局 2021 年度部门决算公开 - 32 -
31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.65 0.65
312 对企业补助
31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开 07 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服务支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.93 16.93 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 16.93 16.93 20104 发展与改革事务 27.00 27.00 2010499 其他发展与改革事务支出 27.00 27.00 20113 商贸事务 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政运行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2011350 事业运行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商贸事务支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科学技术支出 59.34 59.34 20699 其他科学技术支出 59.34 59.34 2069999 其他科学技术支出 59.34 59.34 208 社会保障和就业支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事业单位养老支出 338.36 338.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.30 224.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114.06 114.06 20820 临时救助 3.70 3.70 2082001 临时救助支出 3.70 3.70 20899 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 2089999 其他社会保障和就业支出 115.45 115.45 211 节能环保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源节约利用 66.69 66.69 2111001 能源节约利用 66.69 66.69 21113 循环经济 998.05 998.05 2111301 循环经济 998.05 998.05 21199 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他节能环保支出 7,562.04 7,562.04
 
212 城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城乡社区支出 1,212.88 1,212.88 215 资源勘探工业信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工业和信息产业监管 3,931.75 3,931.75 2150517 产业发展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企业发展专项 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部门监管支出 300.00 300.00 2170299 金融部门其他监管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公积金 299.95 299.95 2210202 提租补贴 879.45 879.45 2210203 购房补贴 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开 08 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4,857.20 4,592.30 264.90
301 工资福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工资 440.31 440.31 30102 津贴补贴 1,322.16 1,322.16 30103 奖金 835.83 835.83 30106 伙食补助费 41.18 41.18 30107 绩效工资 355.36 355.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 224.30 224.30 30109 职业年金缴费 114.06 114.06 30110 职工基本医疗保险缴费 6.53 6.53 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 100.24 100.24 30113 住房公积金 299.95 299.95 30114 医疗费 7.39 7.39 30199 其他工资福利支出 16.83 16.83
302 商品和服务支出 261.08 261.08 30201 办公费 24.86 24.86 30202 印刷费 14.01 14.01 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 5.28 5.28 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 8.43 8.43 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 6.97 6.97 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 1.97 1.97 30214 租赁费 30215 会议费 3.26 3.26 30216 培训费 0.38 0.38
 
30217 公务接待费 9.95 9.95 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 4.76 4.76 30227 委托业务费 5.33 5.33 30228 工会经费 23.52 23.52 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 4.18 4.18 30239 其他交通费用 98.83 98.83 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 46.36 46.36
303 对个人和家庭的补助 828.16 828.16 30301 离休费 94.73 94.73 30302 退休费 623.91 623.91 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 96.36 96.36 30305 生活补助 1.59 1.59 30306 救济费 30307 医疗费补助 7.73 7.73 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 3.83 3.83
307 债务利息及费用支出
30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用
310 资本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3.16 3.16 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新
 
31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.65 0.65
312 对企业补助
31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 09 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公”经费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 “三公” 经费合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费 “三公” 经费合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费
26.95 0.00 5.40 0.00 5.40 21.55 23.45 18.13 18.59 0.00 4.18 0.00 4.18 14.41 19.36 11.98
相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 2 国内公务接待批次(个) 127 国内公务接待人次(人) 1,145 国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 167 参加会议人次(人) 4,824 组织培训次数(个) 5 参加培训人次(人) 75 注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
政府性基金预算支出决算表
公开 10 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 2 合计 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。 本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
 
国有资本经营预算支出决算表
公开 11 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 2 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
 
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开 12 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 209.21
302 商品和服务支出 205.40 30201 办公费 11.07 30202 印刷费 10.49 30203 咨询费 3.00 30204 手续费 5.09 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 8.05 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 6.50 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 2.52 30216 培训费 0.31 30217 公务接待费 6.53 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 4.76 30227 委托业务费 4.94 30228 工会经费 13.40 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 87.95 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 40.80
307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 3.81 31001 房屋建筑物购建
 
31002 办公设备购置 3.16 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.65
312 对企业补助 399 其他支出
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
政府采购支出决算表
公开 13 表 部门名称:江阴市工业和信息化局 单位:万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 443.50 (一)政府采购货物支出 4.45 (二)政府采购工程支出 (三)政府采购服务支出 439.05 二、政府采购授予中小企业合同金额 350.09 其中:授予小微企业合同金额 305.29 注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。
 
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入、支出决算总计 42,292.93 万元。与上年相 比,收、支总计各减少 12,187.59 万元,减少 22.37%。其中:
(一)收入决算总计 42,292.93 万元。包括:
1.本年收入决算合计 42,271.38 万元。与上年相比,减少 11,627.25 万元,减少 21.57%,变动原因:本年专项资金减 少。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 21.54 万元。与上年相比,减少 560.35 万元,减少 96.3%,变动原因:本年度未有项目结余。
(二)支出决算总计 42,292.93 万元。包括:
1.本年支出决算合计 42,266.55 万元。与上年相比,减少 12,192.43 万元,减少 22.39%,变动原因:本年专项资金减 少。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 3.年末结转和结余 26.38 万元。结转和结余事项:个人所 得税、养老保险、职业年金等余额。与上年相比,增加 4.84 万 元,增长 22.47%,变动原因:本年度年末代扣款余额较多。
二、收入决算情况说明
2021 年度本年收入决算合计 42,271.38 万元,其中:财政拨款收入 42,271.38 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;财政专户管理教育收费 0 万元,占 0%;事业收入(不含专 户管理教育收费)0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附 属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
2021 年度本年支出决算合计 42,266.55 万元,其中:基本 支出 4,857.2 万元,占 11.49%;项目支出 37,409.35 万元,占 88.51%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 42,292.93 万元。 与 上 年 相 比 , 收 、 支 总 计 各 减 少 12,187.59 万 元 , 减 少 22.37%,变动原因:本年专项资金减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 42,266.55 万元,占本年支出 合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 43,644.32 万 元相比,完成年初预算的 96.84%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
 
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公 厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 20 万元,支出 决算 16.93 万元,完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算 数的差异原因:厉行节约,减少支出。 2. 发 展 与 改 革 事 务 ( 款 ) 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 (项)。年初预算 27 万元,支出决算 27 万元,完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数相同。 3.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算 1,876.88 万 元,支出决算 1,808.65 万元,完成年初预算的 96.36%。决算数 与年初预算数的差异原因:其他社保缴费支出调整科目。 4.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数相同。 5.商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算 1,095.76 万 元,支出决算 1,062.04 万元,完成年初预算的 96.92%。决算数 与年初预算数的差异原因:其他社保缴费支出调整科目。 6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 3,365.52 万元,支出决算 3,229.14 万元,完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目费用支出 减少。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 59.34 万元,(年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加暨 阳英才专项资金及科技镇长团挂职补贴。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项)。年初预算 203.42 万元,支出决算 224.3 万 元,完成年初预算的 110.26%。决算数与年初预算数的差异原 因:人员增加以及基数调整。 2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴 费支出(项)。年初预算 101.71 万元,支出决算 114.06 万 元,完成年初预算的 112.14%。决算数与年初预算数的差异原 因:人员增加以及基数调整。 3.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算 0 万 元,支出决算 3.7 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完 成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加阳光扶贫资 金。 4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支 出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 115.45 万元,(年初预 算数为 0 万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差 异原因:其他社保缴费支出调整会计科目。
(四)节能环保支出(类)
1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算 75万元,支出决算 66.69 万元,完成年初预算的 88.92%。决算数 与年初预算数的差异原因:新能源汽车专项资金支出减少。 2.循环经济(款)循环经济(项)。年初预算 1,000 万 元,支出决算 998.05 万元,完成年初预算的 99.8%。决算数与 年初预算数的差异原因:节能专项资金支出减少。 3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年 初预算 6,500 万元,支出决算 7,562.04 万元,完成年初预算的 116.34%。决算数与年初预算数的差异原因:追加化工产业安全 环保整治提升省级奖补资金。
(五)城乡社区支出(类)
其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初 预算 1,293.24 万元,支出决算 1,212.88 万元,完成年初预算 的 93.79%。决算数与年初预算数的差异原因:网络线路费用减 少。
(六)资源勘探工业信息等支出(类)
1.工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算 0 万元,支出决算 2,492.75 万元,(年初预算数为 0 万元,无 法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加新能 源汽车推广应用省级补助、省转型升级资金、国家制造业高质 量发展资金专项资金。 2.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支 出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1,439 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差 异原因:追加省转型升级技术改造综合奖补资金。 3.支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项 (项)。年初预算 0 万元,支出决算 170 万元,(年初预算数 为 0 万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原 因:追加国家中小企业发展专项资金。 4.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业 发展和管理支出(项)。年初预算 26,990 万元,支出决算 19,585.98 万元,完成年初预算的 72.57%。决算数与年初预算 数的差异原因:追减上市企业奖补资金。 5.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业 信息等支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 244.07 万元, (年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)决算数与年初预 算数的差异原因:追加无锡市物联网扶持资金。
(七)金融支出(类)
金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)。 年初预算 0 万元,支出决算 300 万元,(年初预算数为 0 万 元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追 加无锡银保监分局经费补助资金。
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 209.46 万 元 , 支 出 决 算 299.95 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的143.2%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加以及基数 调整。 2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 652.88 万元,支出决算 879.45 万元,完成年初预算的 134.7%。决算数 与年初预算数的差异原因:人员增加以及基数调整。 3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 223.46 万元,支出决算 345.09 万元,完成年初预算的 154.43%。决算 数与年初预算数的差异原因:人员增加以及基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出决算 4,857.2 万元,其中:
(一)人员经费 4,592.3 万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和 家庭的补助。
(二)公用经费 264.9 万元。主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
 
2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 42,266.55 万 元。与上年相比,减少 12,185.96 万元,减少 22.38%,变动原 因:本年度专项资金减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,857.2 万 元,其中:
(一)人员经费 4,592.3 万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和 家庭的补助。
(二)公用经费 264.9 万元。主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 (一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.59 万 元。与上年相比,减少 4.88 万元,变动原因:厉行节约,以及由于疫情三公经费减少。其中,因公出国(境)费支出 0 万 元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元,占“三公”经费的 22.49%;公务接待费支出 14.41 万元,占“三公”经费的 77.51%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元, 完成预算的 100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出预算 5.4 万元,支出决 算 4.18 万元,完成预算的 77.41%,决算数与预算数的差异原 因:厉行节约,减少支出。其中: (1)公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共 预算财政拨款购置公务用车 0 辆。 (2)公务用车运行维护费支出决算 4.18 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 2 辆。 3.公务接待费支出预算 21.55 万元,支出决算 14.41 万 元,完成预算的 66.87%,决算数与预算数的差异原因:厉行节 约,由于疫情公务接待减少。其中:国内公务接待支出 14.41 万元,接待 127 批次,1145 人次,开支内容:接待工信条线各级各部门,相关国企央企来澄开展经贸活动等;国(境)外公 务接待支出 0 万元,接待 0 批次 0 人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 23.45 万 元,支出决算 19.36 万元,完成预算的 82.56%,决算数与预算 数的差异原因:厉行节约,由于疫情会议减少。2021 年度全年 召开会议 167 个,参加会议 4824 人次,开支内容:召开工信条 线业务会议和开展相关经贸活动。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 18.13 万 元,支出决算 11.98 万元,完成预算的 66.08%,决算数与预算 数的差异原因:厉行节约,由于疫情培训减少。2021 年度全年 组织培训 5 个,组织培训 75 人次,开支内容:培训企业家、经 营管理人才、二代企业家、职业经理人等方面。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上 年相比,减少 6.47 万元,减少 100%,变动原因:本年度阳光扶 贫资金调整科目。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
江阴市工业和信息化局 2021 年度部门决算公开 - 55 -
2021 年度机关运行经费支出决算 209.21 万元。与上年相 比,增加 19.56 万元,增长 10.31%,变动原因:人员增加以及 公积金、住房补贴基数调增,人员经费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021 年度政府采购支出总额 443.5 万元,其中:政府采购 货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 439.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 350.09 万 元,占政府采购支出总额的 78.94%,其中:授予小微企业合同 金额 305.29 万元,占政府采购支出总额的 68.84%。
十四、国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中:副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单 价 50 万元(含)以上的通用设备 2 台(套),单价 100 万元 (含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021 年度,本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计 12,290.8 万元;本部门未开展部门整体支 出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。 本部门共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自评 价,涉及财政性资金合计 28,210.31 万元;本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数 额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出。
二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发 展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改 革事务支出。
二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。
二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。
二十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事 务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支 出。
二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科 学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于 科技方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助 支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。
三十、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
三十一、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项): 反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。
三十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节 能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城 乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监 管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出
三十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监 管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以 外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
三十六、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展 和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企 业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
三十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展 和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映 除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
三十八、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
三十九、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其 他监管支出(项):反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。
四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 江阴市工业和信息化局2021年度部门决算公开.pdf 江阴市工业和信息化局(机关)2021年度单位决算公开.pdf 江阴市企业服务中心2021年度单位决算公开.pdf 江阴市大数据中心2021年度单位决算公开.pdf 江阴市节能管理中心2021年度单位决算公开.pdf 江阴市行业管理中心2021年度单位决算公开(1).pdf

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