| 信息索引号 | 01404053X/2022-02342 | 生成日期 | 2022-08-04 | 公开日期 | 2022-08-04 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市审计局 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 审计 | 关键词 | 审计,政府信息,公开 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 江阴市委审计委员会第六次会议召开 | ||||
8月3日下午,江阴市委审计委员会召开第六次会议,听取2021年度财政“同级审”情况的汇报,研究部署下一阶段审计工作。江阴市委书记、市委审计委员会主任许峰主持会议并讲话。
会议指出,审计局在谋划实施“同级审”工作时,紧贴市委市政府中心工作,紧紧围绕服务江阴“南征北战、东西互搏”发展战略,坚持问题导向,突出对预算管理、民生保障、生态资源、乡村振兴、政府投资、国企运营、风险防范等领域的审计监督。“同级审”报告全面、客观、务实,体现了审计工作的宏观性和建设性。
会议强调,针对“同级审”发现的问题,下一步,要切实做到“三个加强”。一要加强自查自纠。各整改责任单位要迅速找准症结,完善整改措施,抓紧时间落实整改。二要加强刚性约束。要加强预算管理,确保预算执行进度均衡有序;要加强“三公两费”管理,落实好过“紧日子”要求。三要加强督查督办。市委审计委员会办公室要加强统筹协调、分析研判、督查督促;审计局要继续加强与市人大财经工委、组织部、巡察办、两办督查室的协作配合,实现信息共享、督查协同,推动整改责任单位及时、全面、系统整改。
图为市委审计委员会会议现场。

