靖江工业园区
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信息索引号 466410298/2018-00053 生成日期 2018-07-24 公开日期 2018-07-24
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江苏江阴—靖江工业园区管理委员会
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 公告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 经济,预算,决算,经费
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内容概述
江苏江阴—靖江工业园区2017年度部门决算公开

江苏江阴-靖江工业园区2017年度部门决算公开


 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规,研究拟订园区的总体规划和发展计划,报上级批准后组织实施。

(二)负责园区的组织、人事、纪检、监察等工作。

(三)按审批权限负责审批或审核园区内的投资建设项目,并提供全方位服务;依法处理园区的涉外事务;研究制订园区投资优惠政策,经上级批准后组织实施。

(四)负责园区的招商引资工作和区内企业的服务管理工作。

(五)负责园区内路、水、电、气、通讯设备等企业生产必须的基础公用设施的建设和管理;负责管理园区内的国有土地开发。

(六)协同做好园区内的环境保护、安全生产等工作,组织兴办和管理园区的公益事业。

(七)管理园区财政收支的概算、预算、决算、审计监督、财政监督和国有资产的管理及协调工作。

(八)负责协调各有关部门设在园区分支机构的工作。

(九)研究制定园区有关行政管理的规章制度并检查执行。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据上述主要职责,江苏江阴靖江工业园区党委、管委会设6个内设机构,均为副科级建制。

(一)党政办公室

负责园区党委、管委会日常事务,检查、督办和协调党委、管委会布置的工作;负责起草园区党委、管委会的工作计划、有关文稿;负责政策研究、文书档案、文印、机要保密、信息和信访接待、对外联络等工作;负责园区管委会机关的行政事务、资产管理及后勤服务工作;负责园区内涉外事务的协调处理和对外宣传工作;负责园区机关内及所属企业组织、机构编制、人力资源和社会保障、民政、计划生育、文教、卫生、农水、工会、共青团、妇女等群众工作;负责园区内各项公用事业管理工作;负责园区内环境卫生、创建、综合治理、物业管理工作;协助园区党委领导抓好基层党组织建设、思想建设和党员教育工作;负责人大、政协联络,搞好统战工作。

(二)经济发展局

参与研究和制订园区中长期发展规划,研究拟订园区产业结构调整规划并组织实施;负责园区统计工作,监测园区经济运行态势;引导企业转型升级,做好企业技术改造、资本经营及上市服务工作;负责园区科技创新管理工作,做好企业自主创新服务工作;配合做好园区环境保护产业政策和发展规划;指导园区企业加强管理,推进诚信体系建设;协助上级部门做好园区安全生产管理工作;做好企业人才的服务工作。

(三)财政局

负责园区财政支预(决)算和国有资产管理工作;负责园区内各类行政性规费的征收、管理和税收政策的落实工作;负责区内建设资金的融通、调度、筹集和资金平衡工作;负责对园区项目建设资金的财务核算和审计监督,并做好有关干部的离任审计工作;按财政体制的有关规定负责做好与上级财政部门的解缴和结算工作;负责园区机关财务和工资发放工作。

(四)规划建设局

负责园区土地资源的管理,办理土地征用(或使用)、出让、转让、变更等用地报批手续;负责土地的调查、登记、发证等基础工作;依法对园区范围内征地项目收取土地出让金,并做好征用土地及附着物的补偿等工作;负责贯彻土地管理法规及各项监察工作,并依法对违法用地的查处;负责园区内总体规划的执行及组织各专项规划的编制工作;负责对园区内新建、改建、扩建项目的规划选址、定点,项目建设规划、设计方案,基础设施建设规划、设计方案组织初审;负责园区内建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的审核和申报手续;负责园区内建设工程的招投标管理、建筑市场及各类建设工程的施工管理和监察工作;负责园区内房屋拆迁安置工作;负责园区内环境管护工作;负责园区内绿化、道路、桥梁、供水、供电、排污等工程实施的组织及管理工作。

(五)招商局

负责制订招商引资计划,开展招商活动;负责对项目信息调研、跟踪,并进行定期分析汇总,建立项目库;负责项目的洽谈、论证及申报工作;编制项目建议书、可行性研究报告、合同、章程;负责办理进区企业审批等手续,做好企业开业投产前的服务工作;负责做好项目办理过程中的协调和服务工作;负责园区内出国(境)人员的政审、报批工作。

(六)港口事务局

负责辖区内港口建设项目的初审和上报,港口工程质量的监督和管理;负责辖区内港口公用基础设施的建设、维护和管理;负责辖区内港口码头(含业主码头)的行业管理,以及港口的运营和统计上报等工作;负责辖区内的口岸规划、建设和口岸查验机构的设置、配套工作;配合口岸部门做好各类码头的对外开放或关闭的审查、报批工作;协助海事部门做好辖区内水上交通运输工具的管理;负责协调查验配套设施与主体工程的同步建设工作;负责辖区内码头的安全监督工作,协助口岸检查检验机关对辖区内的出入境人员、交通运输工具、货物和其他物品进行检查、检验、检疫。

另按有关规定设置纪委,其主要职责:

协助党委加强党风廉政建设,检查各级党组织、党的干部和广大党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况及违反党的纪律的行为,对相关党员进行教育、保护、监督、惩处,依照国家的法律、法规行使行政监察职权,受理相关的检举和控告,对监察对象进行遵纪守法、廉政勤政的教育。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入江苏江阴-靖江工业园区2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,园区上下认真落实市委各项决策部署,加快联动开发,加速融合发展,深入践行“产业强区”主导战略和“创新驱动”核心战略,统筹推进稳增长、促转型、建项目、优载体、惠民生等各项任务,经济社会保持健康向上的发展态势。

一是产业强区取得新成效。2017年,园区坚定不移实施产业强区战略,大力发展实体经济,取得了显著成效。全年完成规模工业产值181.50亿元,增长24.5%;地区生产总值99.48亿元,增长10.7%;一般公共预算收入8.46亿元,增长31.0%;固定资产投资16.75亿元,增长10.9%,其中工业投入9.6亿元,增长15.2%,限上零售额4.64亿元,增长13.8%;到账外资5002万美元,增长451.8%;港口货物吞吐量1764.5万吨,增长12%

二是创新驱动迈出新步伐。完成江苏省新型工业化产业示范基地(产业转移合作)的申报,积极推进园区众创空间的创建。2017园区新增高新技术企业1家(中铁建),新增民营科技企业3家(新扬子、盛佳、长强)。重点推进盛佳、海鹏、格尔顿等企业的上市工作。组织重点骨干企业申报省“双创博士”1名,省“六大人才高峰”创新人才团队1家,无锡市产业升级创新领军人才1名,无锡市企业引进高级经营管理人才3名,江阴市博士后工作站1家。年内新增高层次人才16名、海外留学人才4名,新增专业技术人才195名、各类人才350名。

三是项目建设获得新突破。着力引进了一批产业链高端环节项目。总投资1.5亿美元的大明金属科技车间已完成主体工程建设和设备调试并投入生产,总投资3300万美元的东方能源润滑油仓储已完成主体工程建设,正在设备安装调试和试生产。总投资9900万美元的光汉科技项目、总投资5.5亿元的双江能源综合项目和总投资2500万美元的中力机械已经开工建设,总投资3亿元的下六圩港港池码头PPP项目已具备开工条件。目前,园区共有在建项目4个,总投资约15.7亿元,拟建项目13个,总投资约110.7亿元,重点意向项目10个,总投资约41亿元。

四是载体功能有了新提升。初步完成了园区控制性详规的修编,港口控制性详规编制完成并顺利通过专家评审;开展新安置区建设前期工作;实施联心路道路改造、溢馨苑四期安置房、莲沁苑雨污分流等多项基建工程;实施了四圩村812组、六圩村新安置区、永益绿色产业园、东方能源扫尾等拆迁工程共计286户;溢馨苑安置小区累计安置186户共191套安置房;房票政策自实施以来,已签订协议277套,开具房票277套。

五是民生实事展现新风貌。坚持联动惠民、发展利民,民生实事进展顺利。全面实施水利设施建设工程,解决了园区汛期内涝问题;教育资源调整优化,加快推进园区幼儿园建设;社区建设扎实开展,全面实施网格化管理,努力打造“文明、卫生、文化、智慧、宜居”社区;社会保障提标扩面,失地农民做到即征即保,并继续帮助低保户、五保老人等缴纳社会保险;组织举办了春季、夏季两场招聘会,累计40余家企业参加,达成就业意向约400人;开通园区至江阴公交线路,方便了园区企业工作人员及群众跨江出行。

六是从严治党再上新台阶。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,理论武装和舆论宣传持续加强。“亲”“清”新型政商关系大讨论、“连心富民、连企强区”大走访活动成效明显。积极开展“三争三培”活动,努力提升企业党组织的凝聚力和影响力。利用江阴大学堂、省公务员大讲堂“送教下基层”、公务员学法考试平台、园区党委中心组学习以及各条线系统组织的培训班对园区相关党员干部开展专题学习培训,举办园区机关干部能力素质提升培训班和园区党务工作者培训班。

 

 

第二部分 江苏江阴-靖江工业园区2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

50,184.40 

一、一般公共服务支出

1,678.09 

一、基本支出

3,016.46 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

52,346.94 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2,800.00 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

2,500.00 

 

 

六、其他收入

5,179.00 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.29 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

589.58 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

47,393.44 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

400.00 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

55,363.40 

本年支出合计

55,363.40 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

55,363.40 

总计

55,363.40 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

55,363.40

50,184.40

 

 

 

 

5,179.00

201

一般公共服务支出

1,678.09

1,678.09

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,678.09

1,678.09

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1385.86

1,385.86

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

292.23

292.23

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

2,460.00

2,460.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.29

2.29

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.29

2.29

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

589.58

589.58

 

 

 

 

 

21103

污染防治

589.58

589.58

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

589.58

589.58

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

47,393.44

42,214.44

 

 

 

 

5,179.00

21299

其他城乡社区支出

47,393.44

42,214.44

 

 

 

 

5,179.00

2129999

  其他城乡社区支出

47,393.44

42,214.44

 

 

 

 

5,179.00

214

交通运输支出

400.00

400.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

400.00

400.00

 

 

 

 

 

2140122

  港口设施

400.00

400.00

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

55,363.40

3,016.46

52,346.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,678.09

1,385.86

292.23

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,678.09

1,385.86

292.23

 

 

 

2010301

  行政运行

1,385.86

1,385.86

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

292.23

 

292.23

 

 

 

205

教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

 

 

 

20599

其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

 

 

 

206

科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

 

 

 

20699

其他科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

 

 

 

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

2,460.00

98.73

2,361.27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.29

2.29

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.29

2.29

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.29

2.29

 

 

 

 

211

节能环保支出

589.58

589.58

 

 

 

 

21103

污染防治

589.58

589.58

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

589.58

589.58

 

 

 

 

212

城乡社区支出

47,393.44

 

47,393.44

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

47,393.44

 

47,393.44

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

47,393.44

 

47,393.44

 

 

 

214

交通运输支出

400.00

400.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

400.00

400.00

 

 

 

 

2140122

  港口设施

400.00

400.00

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

50,184.40

一、一般公共服务支出

1,678.09

1,678.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

六、科学技术支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.29

2.29

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

589.58

589.58

 

 

 

十一、城乡社区支出

42,214.44

42,214.44

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

400.00

400.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

50,184.40

本年支出合计

50,184.40

50,184.40

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

50,184.40

总计

50,184.40

50,184.40

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

50,184.40

3,016.46

47,167.94

201

一般公共服务支出

1,678.09

1,385.86

292.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,678.09

1,385.86

292.23

2010301

  行政运行

1,385.86

1,385.86

 

2010302

  一般行政管理事务

292.23

 

292.23

205

教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

20599

其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

2059999

  其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

206

科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

20699

其他科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

 

2069999

  其他科学技术支出

2,460.00

98.73

2,361.27

208

社会保障和就业支出

2.29

2.29

 

20805

行政事业单位离退休

2.29

2.29

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.29

2.29

 

211

节能环保支出

589.58

589.58

 

21103

污染防治

589.58

589.58

 

2110399

  其他污染防治支出

589.58

589.58

 

212

城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

21299

其他城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

2129999

  其他城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

214

交通运输支出

400.00

400.00

 

21401

公路水路运输

400.00

400.00

 

2140122

  港口设施

400.00

400.00

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

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财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 3016.46

976.12 

2,040.34 

 

301

工资福利支出

838.09

838.09

 

 

30101

  基本工资

118.47

118.47

 

 

30102

  津贴补贴

296.55

296.55

 

 

30103

  奖金

306.78

306.78

 

 

30104

  其他社会保障缴费

29.22

29.22

 

 

30106

  伙食补助费

68.94

68.94

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.29

2.29

 

 

30199

  其他工资福利支出

15.84

15.84

 

 

302

商品和服务支出

345.45

 

345.45

 

30201

  办公费

27.63

 

27.63

 

30202

  印刷费

11.30

 

11.30

 

30204

  手续费

0.06

 

0.06

 

30207

  邮电费

15.83

 

15.83

 

30211

  差旅费

5.07

 

5.07

 

30213

  维修()

1.27

 

1.27

 

30215

  会议费

0.09

 

0.09

 

30216

  培训费

14.89

 

14.89

 

30217

  公务接待费

13.25

 

13.25

 

30226

  劳务费

10.22

 

10.22

 

30227

  委托业务费

23.25

 

23.25

 

30228

  工会经费

10.00

 

10.00

 

30229

  福利费

12.03

 

12.03

 

30239

  其他交通费用

36.03

 

36.03

 

30299

  其他商品和服务支出

65.86

 

65.86

 

303

对个人和家庭的补助

138.03

138.03

 

 

30311

  住房公积金

73.82

73.82

 

 

30312

  提租补贴

20.26

20.26

 

 

30313

  购房补贴

27.01

27.01

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.95

16.95

 

 

304

对企事业单位的补贴

1,663.50

 

1,663.50

 

30401

  企业政策性补贴

589.58

 

589.58

 

30402

  事业单位补贴

1,051.63

 

1,051.63

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

22.29

 

22.29

 

310

其他资本性支出

31.39

 

31.39

 

31002

  办公设备购置

7.12

 

7.12

 

31007

  信息网络及软件购置更新

24.26

 

24.26

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

50,184.40

3,016.46

47,167.94

201

一般公共服务支出

1,678.09

1,385.86

292.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,678.09

1,385.86

292.23

2010301

  行政运行

1,385.86

1,385.86

 

2010302

  一般行政管理事务

292.23

 

292.23

205

教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

20599

其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

2059999

  其他教育支出

2,800.00

500.00

2,300.00

206

科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

20699

其他科学技术支出

2,500.00

138.73

2,361.27

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

 

2069999

  其他科学技术支出

2,460.00

98.73

2,361.27

208

社会保障和就业支出

2.29

2.29

 

20805

行政事业单位离退休

2.29

2.29

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.29

2.29

 

211

节能环保支出

589.58

589.58

 

21103

污染防治

589.58

589.58

 

2110399

  其他污染防治支出

589.58

589.58

 

212

城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

21299

其他城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

2129999

  其他城乡社区支出

42,214.44

 

42,214.44

214

交通运输支出

400.00

400.00

 

21401

公路水路运输

400.00

400.00

 

2140122

  港口设施

400.00

400.00

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开08

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 3016.46

976.12 

2,040.34 

301

工资福利支出

838.09

838.09

 

30101

  基本工资

118.47

118.47

 

30102

  津贴补贴

296.55

296.55

 

30103

  奖金

306.78

306.78

 

30104

  其他社会保障缴费

29.22

29.22

 

30106

  伙食补助费

68.94

68.94

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.29

2.29

 

30199

  其他工资福利支出

15.84

15.84

 

302

商品和服务支出

345.45

 

345.45

30201

  办公费

27.63

 

27.63

30202

  印刷费

11.30

 

11.30

30204

  手续费

0.06

 

0.06

30207

  邮电费

15.83

 

15.83

30209

  物业管理费

98.67

 

98.67

30211

  差旅费

5.07

 

5.07

30213

  维修()

1.27

 

1.27

30215

  会议费

0.09

 

0.09

30216

  培训费

14.89

 

14.89

30217

  公务接待费

13.25

 

13.25

30226

  劳务费

10.22

 

10.22

30227

  委托业务费

23.25

 

23.25

30228

  工会经费

10.00

 

10.00

30229

  福利费

12.03

 

12.03

30239

  其他交通费用

36.03

 

36.03

30299

  其他商品和服务支出

65.86

 

65.86

303

对个人和家庭的补助

138.03

138.03

 

30311

  住房公积金

73.82

73.82

 

30312

  提租补贴

20.26

20.26

 

30313

  购房补贴

27.01

27.01

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.95

16.95

 

304

对企事业单位的补贴

1,663.50

 

1,663.50

30401

  企业政策性补贴

589.58

 

589.58

30402

  事业单位补贴

1,051.63

 

1,051.63

30499

  其他对企事业单位的补贴

22.29

 

22.29

310

其他资本性支出

31.39

 

31.39

31002

  办公设备购置

7.12

 

7.12

31007

  信息网络及软件购置更新

24.26

 

24.26

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

40.28

13.00

 

 

 

27.28

3.16

14.89

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

3

因公出国(境)人次数()

7

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

215

国内公务接待人次()

2683

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

 

 

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 0

 0

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

2,040.34

302

商品和服务支出

345.45

30201

  办公费

27.63

30202

  印刷费

11.30

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

0.06

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

15.83

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

98.67

30211

  差旅费

5.07

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

1.27

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

0.09

30216

  培训费

14.89

30217

  公务接待费

13.25

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

10.22

30227

  委托业务费

23.25

30228

  工会经费

10.00

30229

  福利费

12.03

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

36.03

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

65.86

304

对企事业单位的补贴

1,663.50

307

债务利息支出

 

310

其他资本性支出

31.39

399

其他支出

 

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

部门名称:江苏江阴-靖江工业园区管理委员会

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

132.35

132.35

 

一、货物

33.68

33.68

 

二、工程

 

 

 

三、服务

98.67

98.67

 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

                               

 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度收入总计55363.4万元,与上年相比增加11392.4万元,增长25.91%。主要原因是由于园区规模企业产能销售平稳上行,园区税收相应增加。且收到靖江市财政局结算的土地收益5179万元,确认为其他收入;支出总计55363.4万元,与上年相比增加11392.4万元,增长25.91%。主要由于2017年度园区加大招商引资力度、加强基础设施建设,在征地、拆迁、九通一平方面投入了大量的资金。其中:

(一)收入总计55363.4万元。包括:

1.财政拨款收入50184.4万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加6213.4万元,增长14.13%。主要原因是园区规模企业产能销售平稳上行,园区税收相应增加。

2.上级补助收入0万元,与上年相比无增减。

3.事业收入0万元,与上年相比无增减。

4.经营收入0万元,与上年相比无增减。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比无增减。

6.其他收入5179万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为收到靖江市财政局结算的土地收益5179万元。与上年相比增加5179万元,增长100%。主要原因是以前年度没有土地出让。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计55363.4万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1678.09万元,主要用于园区行政机关保障机构运转而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加361.57万元,增长27.45%。主要原因是完善园区公共服务相关配套。

2.教育(类)支出2800万元,主要用于园区范围内用于教育方面的基本支出和项目支出。与上年相比增加304万元,增长12.18%。主要原因是以前年度未开工项目开工。

3.科学技术(类)支出2500万元,主要用于园区范围内对企业技改投入的奖励。与上年相比增加384.1万元,增长18.15%。主要原因是加大科技投入。

4.社会保障和就业(类)支出2.29万元,主要用于公务员事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。与上年相比增加2.29万元,增长100%。主要由于2016年度未实施养老保险制度改革。

5.节能环保(类)支出589.58万元,主要用于园区范围内环境保护设施建设和运行的基本支出和项目支出。与上年相比增加8.18万元,增长1.4%

6.城乡社区(类)支出47393.44万元,主要反应园区范围内城乡社区建设方面的基本支出和项目支出。与上年相比增加10333.07万元,增长27.88%。主要原因是园区加强基础设施建设。

7.交通运输(类)支出400万元,主要用于园区口岸建设方面的支出。根据靖江市政府会议纪要(第28期),园区每年出资400万元,用于靖江口岸发展基金。与上年相比无增减。

8.结余分配0万元。

9.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会本年收入合计55363.4万元,其中:财政拨款收入50184.4万元,占90.65%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入5179万元,占9.35%

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会本年支出合计55363.4万元,其中:基本支出3016.46万元,占5.45%;项目支出52346.94万元,占94.55%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度财政拨款收入总决算50184.4万元,与上年相比增加6213.4万元,增长14.13%。主要原因是由于园区规模企业产能销售平稳上行,园区税收相应增加;财政拨款支出总决算50184.4万元,与上年相比增加6213.4万元,增长14.13%。主要由于2017年度园区加大招商引资力度、加强基础设施建设,在征地、拆迁、九通一平方面投入了大量的资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年财政拨款支出50184.4万元,占本年支出合计的90.65%。与上年相比,财政拨款支出增加6213.4万元,增长14.13%。主要是由于2017年度园区加大招商引资力度、加强基础设施建设,在征地、拆迁、九通一平方面投入了大量的资金。

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度财政拨款支出年初预算为51500万元,支出决算为50184.4万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算的主要原因是由于非金融服务业税收上解,使得财政拨款收入减少。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1050万元,支出决算为1385.86万元,完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了完善园区公共服务相关配套投入。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300万元,支出决算为292.23万元,完成年初预算的97.41%

(二)教育支出(类)

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2800万元,支出决算为2800万元,完成年初预算的100%

(三)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%

2.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2460万元,支出决算为2460万元,完成年初预算的100%

(四)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算为2.29万元,决算数大于预算数的主要原因是根据决算要求统一调整支出口径。

(五)节能环保支出(类)

污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为600万元,支出决算为589.58万元,完成年初预算的98.26%

(六)城乡社区支出(类)

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为43850万元,支出决算为42214.44万元,完成年初预算的96.27%

(七)交通运输支出(类)

公路水路运输(款)港口设施(项)支出400万元。年初预算为400万元,支出决算为400万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度财政拨款基本支出3016.46万元,其中:

(一)人员经费976.12万元。主要包括:基本工资118.47万元、津贴补贴296.55万元、奖金306.78万元、社会保障缴费29.22万元、伙食补助费68.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.29万元、其他工资福利支出15.84万元、住房公积金73.82万元、提租补贴20.26万元、购房补贴27万元、其他对个人和家庭的补助支出16.95万元。

(二)公用经费2040.34万元。主要包括:办公费27.63万元、印刷费11.30万元、手续费0.06万元、邮电费15.83万元、物业管理费98.67万元、差旅费5.07万元、维修(护)费1.27万元、会议费0.09万元、培训费14.89万元、公务接待费13.25万元、劳务费10.22万元、委托业务费23.25万元、工会经费10万元、福利费12.03万元、其他交通费用36.03万元、其他商品和服务支出65.86万元、办公设备购置7.12万元、信息网络及软件购置更新24.26万元、企业政策性补贴589.58万元、事业单位补贴1051.63万元、其他对企事业单位的补贴22.29万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出50184.4万元,与上年相比,财政拨款支出增加6213.4万元,增长14.13%。主要原因是2017年度园区加大招商引资力度、加强基础设施建设,在征地、拆迁、九通一平方面投入了大量的资金。江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51500万元,支出决算为50184.4万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算的主要原因是由于非金融服务业税收上解,使得财政拨款收入减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3016.46万元,其中:

(一)人员经费976.12万元。主要包括:基本工资118.47万元、津贴补贴296.55万元、奖金306.78万元、社会保障缴费29.22万元、伙食补助费68.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.29万元、其他工资福利支出15.84万元、住房公积金73.82万元、提租补贴20.26万元、购房补贴27万元、其他对个人和家庭的补助支出16.95万元。

(二)公用经费2040.34万元。主要包括:办公费27.63万元、印刷费11.30万元、手续费0.06万元、邮电费15.83万元、物业管理费98.67万元、差旅费5.07万元、维修(护)费1.27万元、会议费0.09万元、培训费14.89万元、公务接待费13.25万元、劳务费10.22万元、委托业务费23.25万元、工会经费10万元、福利费12.03万元、其他交通费用36.03万元、其他商品和服务支出65.86万元、办公设备购置7.12万元、信息网络及软件购置更新24.26万元、企业政策性补贴589.58万元、事业单位补贴1051.63万元、其他对企事业单位的补贴22.29万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出13万元,占三公经费的32.27%;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出27.28万元,占三公经费的67.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出13万元,完成预算的65%,比上年决算减少4.58万元;决算数小于预算数的主要原因为费用正常缩减。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计7人次。开支内容主要为:境外投资项目招商费用。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费27.28万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出27.28万元,完成预算的9%,比上年决算增加6.56万元,主要原因为园区加大招商引资力度,多方商洽;决算数小于预算数的主要原因每年固定安排招商接待资金。国内公务接待主要为接待来园区考察、业务交流人员的开支等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待215批次,2683人次。

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.16万元,完成预算的31.6%,比上年决算增加3.16万元,主要原因为园区加大招商引资力度,多方商洽;决算数小于预算数的主要原因每年固定安排会议资金。2017 年度全年召开会议2个,参加会议85人次。主要为召开园区经贸洽谈会。

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.89万元,完成预算的99.27%,比上年决算增加13.94万元,主要原因为2016年度未按计划组织园区的全员培训,导致基数较小。2017年度全年组织培训4个,组织培训345人次。主要为园区机关干部能力素质提升。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏江阴-靖江工业园区管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出2040.34万元,比2016年增加1787.7万元,增长707.61%。主要原因是:部分新增项目支出口径调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额132.35万元,其中:政府采购货物支出33.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.67万元。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共11个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计28927.31万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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