市工业和信息化局
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信息索引号 01404053X/2022-00432 生成日期 2022-02-14 公开日期 2022-02-14
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 工信局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,财务,银行,货币
效力状况 有效 文件下载
内容概述 2022 年度江阴市行业管理中心单位预算公开
2022 年度 江阴市行业管理中心 单位预算公开

2022 年度
江阴市行业管理中心
单位预算公开
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022 年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
根据国家产业政策和产业导向,协助主管部门组织制定行业
发展规划,提出行业发展的方向和重点并推进实施。分行业收集
整理(纺织、服装、机械制造业、冶金、电子、化工、医药生物
和新能源产业等)各行业的调整整合、发展规划材料,定期做好
各行业的经济运行分析及行业发展重大问题的调研,分析制约经
济发展的矛盾、难点和瓶颈,为促进经济发展提供参考。指导和
帮助企业做好新品开发、创名牌、驰名商标、制订标准专利、科
技创新等工作。配合主管部门做好小化工、小冶炼等五小企业的
整治,淘汰落后产能及安全生产等行业管理工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单
位。
三、2022 年度单位主要工作任务及目标
1、继续贯彻服务基层企业。服务企业是贯穿行管中心全年的
中心工作,采用主动服务、随叫随到等服务模式,摸清行业的共
性问题,积极呼吁,对上争取。
2、继续拓展交流取长补短。组织企业参加各级展览会,提高
企业知名度。
3、继续做好江阴史志办布置的行业年鉴编制工作。全面收集
2021 年度纺织行业、机电冶金行业、化工轻工行业、医药行业等
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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信息内容。
4、做好中纺联 2022 年产业集群复评工作,中小微企业的资
金申报等工作。
5、完成局交办的其他各项工作。
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第二部分
2022 年度
江阴市行业管理中心
单位预算表
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 01 表
收支总表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
388.37
一、一般公共服务支出
192.24
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
27.35
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
168.78
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
388.37
本年支出合计
388.37
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
388.37
支出总计
388.37
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 02 表
收入总表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
本年收入
上年结转结余
单位代码
单位名称
合计
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
事业
收入
事业单
位经营
收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他
收入
小计
一般公共
预算
政府性
基金预

国有资本
经营预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
合计
388.37
388.37
388.37
304007
江阴市行业管理中心
388.37
388.37
388.37
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 03 表
支出总表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
合计
388.37
381.97
6.40
201
一般公共服务支出
192.24
185.84
6.40
20113
商贸事务
192.24
185.84
6.40
2011350
事业运行
185.84
185.84
2011399
其他商贸事务支出
6.40
6.40
208
社会保障和就业支出
27.35
27.35
20805
行政事业单位养老支出
20.81
20.81
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
13.87
13.87
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.94
6.94
20899
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
2089999
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
2210201
住房公积金
16.78
16.78
2210202
提租补贴
152.00
152.00
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 04 表
财政拨款收支总表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
388.37 一、本年支出
388.37
(一)一般公共预算拨款
388.37 (一)一般公共服务支出
192.24
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
27.35
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
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(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
168.78
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
二、年终结转结余
收入总计
388.37
支出总计
388.37
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
- 10 -
公开 05 表
财政拨款支出表(功能科目)
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
基本支出
科目编码
科目名称
合计
小计
人员经费
公用经费
项目支出
合计
388.37
381.97
361.57
20.40
6.40
201
一般公共服务支出
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
20113
商贸事务
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
2011350
事业运行
185.84
185.84
165.44
20.40
2011399
其他商贸事务支出
6.40
6.40
208
社会保障和就业支出
27.35
27.35
27.35
20805
行政事业单位养老支出
20.81
20.81
20.81
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.87
13.87
13.87
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.94
6.94
6.94
20899
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
6.54
2089999
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
168.78
2210201
住房公积金
16.78
16.78
16.78
2210202
提租补贴
152.00
152.00
152.00
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公开 06 表
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
381.97
361.57
20.40
301
工资福利支出
240.53
240.53
30101
基本工资
35.45
35.45
30102
津贴补贴
40.01
40.01
30103
奖金
60.00
60.00
30106
伙食补助费
2.78
2.78
30107
绩效工资
51.24
51.24
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.87
13.87
30109
职业年金缴费
6.94
6.94
30110
职工基本医疗保险缴费
5.64
5.64
30112
其他社会保障缴费
0.90
0.90
30113
住房公积金
16.78
16.78
30114
医疗费
0.72
0.72
30199
其他工资福利支出
6.20
6.20
302
商品和服务支出
20.40
20.40
30201
办公费
2.18
2.18
30202
印刷费
0.50
0.50
30211
差旅费
3.00
3.00
30215
会议费
0.30
0.30
30216
培训费
0.20
0.20
30217
公务接待费
1.50
1.50
30228
工会经费
1.32
1.32
30239
其他交通费用
1.80
1.80
30299
其他商品和服务支出
9.60
9.60
303
对个人和家庭的补助
121.04
121.04
30302
退休费
121.04
121.04
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 07 表
一般公共预算支出表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
基本支出
科目编码
科目名称
合计
小计
人员经费
公用经费
项目支出
合计
388.37
381.97
361.57
20.40
6.40
201
一般公共服务支出
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
20113
商贸事务
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
2011350
事业运行
185.84
185.84
165.44
20.40
2011399
其他商贸事务支出
6.40
6.40
208
社会保障和就业支出
27.35
27.35
27.35
20805
行政事业单位养老支出
20.81
20.81
20.81
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.87
13.87
13.87
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.94
6.94
6.94
20899
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
6.54
2089999
其他社会保障和就业支出
6.54
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
168.78
2210201
住房公积金
16.78
16.78
16.78
2210202
提租补贴
152.00
152.00
152.00
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 08 表
一般公共预算基本支出表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
381.97
361.57
20.40
301
工资福利支出
240.53
240.53
30101
基本工资
35.45
35.45
30102
津贴补贴
40.01
40.01
30103
奖金
60.00
60.00
30106
伙食补助费
2.78
2.78
30107
绩效工资
51.24
51.24
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.87
13.87
30109
职业年金缴费
6.94
6.94
30110
职工基本医疗保险缴费
5.64
5.64
30112
其他社会保障缴费
0.90
0.90
30113
住房公积金
16.78
16.78
30114
医疗费
0.72
0.72
30199
其他工资福利支出
6.20
6.20
302
商品和服务支出
20.40
20.40
30201
办公费
2.18
2.18
30202
印刷费
0.50
0.50
30211
差旅费
3.00
3.00
30215
会议费
0.30
0.30
30216
培训费
0.20
0.20
30217
公务接待费
1.50
1.50
30228
工会经费
1.32
1.32
30239
其他交通费用
1.80
1.80
30299
其他商品和服务支出
9.60
9.60
303
对个人和家庭的补助
121.04
121.04
30302
退休费
121.04
121.04
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公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
公务用车购置及运行维护费
“三公”经费合计
因公出国(境)费
小计
公务用车购置费 公务用车运行维
护费
公务接待费
会议费
培训费
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.30
0.20
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 10 表
政府性基金预算支出表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 11 表
国有资本经营预算支出预算表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 12 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安
排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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公开 13 表
政府采购支出表
单位:江阴市行业管理中心
单位:万元
资金来源
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
一般公共预
算资金
政府性基

其他资金 上年结转和
结余资金
总计
合计
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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第三部分 2022 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 388.37 万
元,与上年相比收、支预算总计各增加 53.7 万元,增长 16.05%。
其中:
(一)收入预算总计 388.37 万元。包括:
1.本年收入合计 388.37 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 388.37 万元,与上年相比增加
53.7 万元,增长 16.05%。主要原因是 1、由于公积金和提租补贴
基数口径发生变化,在职和退休人员提租补贴支出增加,在职职工
单位公积金支出增加。2、薪级工资调整支出增加。3、机构合并,
划转人员生活费社会保障公积金等费用的支出增加。4、老干部专
项及体检等费用增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相
同。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入 0 万元,与上年预算数相同。
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2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计 388.37 万元。包括:
1.本年支出合计 388.37 万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出 192.24 万元,主要用于工
资福利的支出及机构合并后划转人员的费用。与上年相比减少
4.71 万元,减少 2.39%。主要原因是压缩了商品和服务等费用的支
出。
(2)社会保障和就业支出(类)支出 27.35 万元,主要用于
在职职工单位部分的基本养老金、职业年金和基本医疗保险等。与
上年相比增加 0.16 万元,增长 0.59%。主要原因是养老金职业年
金基数调整后单位部分的支出增加。
(3)住房保障支出(类)支出 168.78 万元,主要用于在职职
工单位部分的公积金、在职职工的住房补贴以及退休职工的住房补
贴。与上年相比增加 58.25 万元,增长 52.7%。主要原因是住房补
贴的基数口径调整,导致住房保障支出的增加。
2.年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年收入预算合计 388.37 万元,包括
本年收入 388.37 万元,上年结转结余 0 万元。
其中:
本年一般公共预算收入 388.37 万元,占 100%;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
本年事业收入 0 万元,占 0%;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;
本年上级补助收入 0 万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;
本年其他收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。
三、支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年支出预算合计 388.37 万元,其
中:
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基本支出 381.97 万元,占 98.35%;
项目支出 6.4 万元,占 1.65%;
事业单位经营支出 0 万元,占 0%;
上缴上级支出 0 万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 388.37
万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 53.7 万元,增长
16.05%。主要原因是 1、由于公积金和提租补贴基数口径发生变
化,在职和退休人员提租补贴支出增加,在职职工单位公积金支出
增加。2、薪级工资调整支出增加。3、机构合并,划转人员生活费
社会保障公积金等费用的支出增加。4、老干部专项及体检等费用
的增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度单位预算公开
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江阴市行业管理中心 2022 年财政拨款预算支出 388.37 万元,
占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 53.7 万
元,增长 16.05%。主要原因是 1、由于公积金和逐月住房补贴基数
口径发生变化,在职和退休人员提租补贴支出增加,在职职工单位
公积金支出增加。2、薪级工资调整支出增加。3、机构合并,划转
人员生活费社会保障等费用的支出增加。4、老干部专项及体检等
费用的增加。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.商贸事务(款)事业运行(项)支出 185.84 万元,与上年
相比减少 11.11 万元,减少 5.64%。主要原因是压缩了商品和服务
等费用的支出。
2.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出 6.4 万元,与
上年相比增加 6.4 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比
率)。主要原因是由于机构合并,划转人员的生活费及社会保障公
积金等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴
费支出(项)支出 13.87 万元,与上年相比增加 0.07 万元,增长
0.51%。主要原因是养老金计提基数口径调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支
出(项)支出 6.94 万元,与上年相比增加 0.04 万元,增长
0.58%。主要原因是职业年金计提基数口径调整。
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3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出
(项)支出 6.54 万元,与上年相比增加 0.05 万元,增长 0.77%。
主要原因是其他社会保障计提基数调整。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 16.78 万元,与
上年相比增加 3.62 万元,增长 27.51%。主要原因是公积金计提基
数调整,单位部分支出相应增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 152 万元,与上年
相比增加 54.63 万元,增长 56.11%。主要原因是提租补贴基数口
径调整,导致在职和退休职工提租补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 381.97
万元,其中:
(一)人员经费 361.57 万元。主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费 20.4 万元。主要包括:办公费、印刷费、差
旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算
388.37 万元,与上年相比增加 53.7 万元,增长 16.05%。主要原因
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是 1、由于公积金和逐月住房补贴基数口径发生变化,在职和退休
人员提租补贴支出增加,在职职工单位公积金支出增加。2、薪级
工资调整支出增加。3、机构合并,划转人员生活费社会保障等费
用的支出增加。4、老干部专项及体检等费用的增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 381.97 万元,其中:
(一)人员经费 361.57 万元。主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费 20.4 万元。主要包括:办公费、印刷费、差
旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算
情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三
公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”
经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占“三公”
经费的 0%;公务接待费支出 1.5 万元,占“三公”经费的 100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:
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(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年预算数相
同。
3.公务接待费预算支出 1.5 万元,比上年预算增加 0.6 万
元,主要原因是预计接待上级调研检查等工作增加。
江阴市行业管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议
费预算支出 0.3 万元,比上年预算减少 0.5 万元,主要原因是压缩
经费开支。
江阴市行业管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训
费预算支出 0.2 万元,比上年预算减少 1 万元,主要原因是压缩经
费开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万
元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江阴市行业管理中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物
支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
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十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆
等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万
元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预
算资金 388.37 万元;本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理,涉及
四本预算资金合计 6.4 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额
的比例为 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预
算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单
位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投
资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
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五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维
护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他
费用等。
八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反
映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出
(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社
会保障和就业方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定
的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人
员)发放的租金补贴。

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