市工业和信息化局
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信息索引号 01404053X/2022-00431 生成日期 2022-02-14 公开日期 2022-02-14
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 工信局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,财务,银行,货币
效力状况 有效 文件下载
内容概述 2022 年度江阴市企业服务中心单位预算公开
2022 年度 江阴市企业服务中心 单位预算公开

2022 年度
江阴市企业服务中心
单位预算公开
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2 2022 年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)配合做好金融行业的运行监测、产业规划等工作;协
助做好地方金融机构监管工作;协助制订改善金融环境,加强金
融服务的有关政策。
(二)承担驻澄银行业金融机构、保险业金融机构的协调服
务工作;支持各类金融机构创新业务;协助金融领域信用体系建
设,推动信用服务在金融监管领域的应用创新。
(三)协助做好促进中小企业发展政策的宣传和咨询;建立
健全社会化的中小企业服务体系并实施管理;组织和指导社会中
介机构为企业提供信息化咨询、管理咨询、银企对接、融资担
保、法律咨询等服务。
(四)指导全市工业园区管理,维护全市工业企业信息管理
平台。
(五)落实本单位安全生产主体责任。
(六)完成市工业和信息化局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(一)综合服务
科。指导中小企业服务平台建设,为中小企业提供信息咨询、项
目申报、融资担保、技术支持等服务;落实政府有关中小企业发
展的扶持政策,维护中小企业合法权益;配合做好融资服务、人
才培训、对外合作等工作;负责市工业和信息化局离退休干部的
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管理和服务工作。(二)金融服务科。负责联系在澄银行、保
险、信托、金融租赁、财务公司等金融机构和有关中介服务机
构,及其金融管理和监管部门、行业自律组织;协助制订金融产
业规划,配合做好金融行业的运行监测和综合统计相关工作,组
织协调金融领域综合性调研活动;做好银企对接工作;指导、协
调全市普惠金融政策实施工作,推动全市农村金融创新发展工
作;协助引导全市银行业金融机构优化资源配置,推动全市现代
保险服务业发展,建立全市银行保险业发展协作机制,负责对全
市银行、保险等金融机构目标考核工作。(三)金融环境科。协
助做好金融环境建设相关工作;配合做好防范和处置金融风险工
作;协助金融领域信用体系建设,推动金融监管领域信用服务应
用创新,深化涉金融领域失信企业专项治理;协助做好地方金融
机构的监督管理工作;配合做好非现场监测、风险分析和监管评
级等工作。(四)园区服务科。负责指导各镇街园区建立健全工
业园区相关工作机制,统筹推进全市工业企业信息管理平台建
设。本单位无下属单位。
三、2 2022 年度单位主要工作任务及目标
撬动金融服务实体经济。引入“投贷联动”模式、“知识产
权抵押融资”模式、“银保合作”模式和“供应链融资”模式,
推动科创金融为企业创新赋能,打造产业“一链一策”金融服务
方案,形成政府引导、企业主导、社会参与的多元化金融资本投
入格局。持续优化金融生态环境。构建“大数据+金融”的风险预
警防范机制,动态关注企业的经营状态和风险动态,梳理潜在风
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险企业,防止企业“带病工作”,适时发布我市金融应急预案。
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第二部分
2 2022 年度
江阴市企业服务中心
单位预算表
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公开 01 表
收支总表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 471.44 一、一般公共服务支出 322.24
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 45.92
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 103.28
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 471.44 本年支出合计 471.44
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 471.44 支出总计 471.44
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公开 02 表
收入总表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
本年收入 上年结转结余
单位 代

单位 名称 合计
小计
一般公共预

政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金
事业
收入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位
资金
合计 471.44 471.44 471.44
304015 江阴市企业服务中心 471.44 471.44 471.44
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公开 03 表
支出总表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
合计 471.44 471.44
201 一般公共服务支出 322.24 322.24
20113 商贸事务 322.24 322.24
2011350 事业运行 322.24 322.24
208 社会保障和就业支出 45.92 45.92
20805 行政事业单位养老支出 34.92 34.92
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
23.28 23.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.64 11.64
20899 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00
2089999 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00
221 住房保障支出 103.28 103.28
22102 住房改革支出 103.28 103.28
2210201 住房公积金 28.62 28.62
2210202 提租补贴 40.85 40.85
2210203 购房补贴 33.81 33.81
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公开 04 表
财政拨款收支总表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 471.44 一、本年支出 471.44
(一)一般公共预算拨款 471.44 (一)一般公共服务支出 322.24
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 45.92
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
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(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 103.28
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
二、年终结转结余
收入总计 471.44 支出总计 471.44
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公开 05 表
财政拨款支出表(功能科目)
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 471.44 471.44 452.16 19.28
201 一般公共服务支出 322.24 322.24 302.96 19.28
20113 商贸事务 322.24 322.24 302.96 19.28
2011350 事业运行 322.24 322.24 302.96 19.28
208 社会保障和就业支出 45.92 45.92 45.92
20805 行政事业单位养老支出 34.92 34.92 34.92
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 23.28 23.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.64 11.64 11.64
20899 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00
2089999 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00
221 住房保障支出 103.28 103.28 103.28
22102 住房改革支出 103.28 103.28 103.28
2210201 住房公积金 28.62 28.62 28.62
2210202 提租补贴 40.85 40.85 40.85
2210203 购房补贴 33.81 33.81 33.81
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公开 06 表
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 471.44 452.16 19.28
301 工资福利支出 438.59 438.59
30101 基本工资 49.83 49.83
30102 津贴补贴 71.34 71.34
30103 奖金 140.00 140.00
30106 伙食补助费 5.55 5.55
30107 绩效工资 95.65 95.65
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 23.28
30109 职业年金缴费 11.64 11.64
30110 职工基本医疗保险缴费 9.50 9.50
30112 其他社会保障缴费 1.50 1.50
30113 住房公积金 28.62 28.62
30114 医疗费 1.68 1.68
302 商品和服务支出 19.28 19.28
30201 办公费 2.59 2.59
30202 印刷费 1.50 1.50
30211 差旅费 1.00 1.00
30215 会议费 1.00 1.00
30216 培训费 2.15 2.15
30217 公务接待费 1.50 1.50
30228 工会经费 2.86 2.86
30239 其他交通费用 5.40 5.40
30299 其他商品和服务支出 1.28 1.28
303 对个人和家庭的补助 13.57 13.57
30302 退休费 13.37 13.37
30399 其他对个人和家庭的补助 0.20 0.20
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公开 07 表
一般公共预算支出表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 471.44 471.44 452.16 19.28
201 一般公共服务支出 322.24 322.24 302.96 19.28
20113 商贸事务 322.24 322.24 302.96 19.28
2011350 事业运行 322.24 322.24 302.96 19.28
208 社会保障和就业支出 45.92 45.92 45.92
20805 行政事业单位养老支出 34.92 34.92 34.92
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 23.28 23.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.64 11.64 11.64
20899 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00
2089999 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00
221 住房保障支出 103.28 103.28 103.28
22102 住房改革支出 103.28 103.28 103.28
2210201 住房公积金 28.62 28.62 28.62
2210202 提租补贴 40.85 40.85 40.85
2210203 购房补贴 33.81 33.81 33.81
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公开 08 表
一般公共预算基本支出表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 471.44 452.16 19.28
301 工资福利支出 438.59 438.59
30101 基本工资 49.83 49.83
30102 津贴补贴 71.34 71.34
30103 奖金 140.00 140.00
30106 伙食补助费 5.55 5.55
30107 绩效工资 95.65 95.65
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 23.28
30109 职业年金缴费 11.64 11.64
30110 职工基本医疗保险缴费 9.50 9.50
30112 其他社会保障缴费 1.50 1.50
30113 住房公积金 28.62 28.62
30114 医疗费 1.68 1.68
302 商品和服务支出 19.28 19.28
30201 办公费 2.59 2.59
30202 印刷费 1.50 1.50
30211 差旅费 1.00 1.00
30215 会议费 1.00 1.00
30216 培训费 2.15 2.15
30217 公务接待费 1.50 1.50
30228 工会经费 2.86 2.86
30239 其他交通费用 5.40 5.40
30299 其他商品和服务支出 1.28 1.28
303 对个人和家庭的补助 13.57 13.57
30302 退休费 13.37 13.37
30399 其他对个人和家庭的补助 0.20 0.20
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公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
公务用车购置及运行维护费
“三公”经费合计 因公出国(境)费
小计 公务用车购置费
公务用车运行维
护费
公务接待费 会议费 培训费
1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 2.15
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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公开 10 表
政府性基金预算支出表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
合计
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
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公开 11 表
国有资本经营预算支出预算表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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公开 12 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计
注: 1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安
排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安
排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
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公开 13 表
政府采购支出表
单位:江阴市企业服务中心 单位:万元
资金来源
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预
算资金
政府性基

其他资金
上年结转和
结余资金
总计
合计
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
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第三部分 2 2022 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 471.44 万
元,与上年相比收、支预算总计各增加 150.97 万元,增长
47.11%。
其中:
(一)收入预算总计 4 471.44 万元。包括:
1.本年收入合计 471.44 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 471.44 万元,与上年相比增加
150.97 万元,增长 47.11%。主要原因是机构调整人员增加以及工
资薪金、养老保险、住房公积金等调整。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相
同。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入 0 万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计 4 471.44 万元。包括:
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1.本年支出合计 471.44 万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出 322.24 万元,主要用于在
职及离退休人员工资发放、单位商品和服务的支出、医疗保障、住
房公积金等个人和家庭的补助以及老干部管理等专项支出。与上年
相比增加 88.12 万元,增长 37.64%。主要原因是机构调整人员增
加以及工资薪金调整。
(2)社会保障和就业支出(类)支出 45.92 万元,主要用于
为单位工作人员缴纳养老保险、职业年金。与上年相比增加 22.17
万元,增长 93.35%。主要原因是人员增加以及养老保险、职业年
金基数调增。
(3)住房保障支出(类)支出 103.28 万元,主要用于在职及
退休人员的住房公积金、住房补贴以及提租补贴。与上年相比增加
40.68 万元,增长 64.98%。主要原因是人员在增加以及公积金、住
房补贴、提租补贴基数调整。
2.年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年收入预算合计 471.44 万元,包括
本年收入 471.44 万元,上年结转结余 0 万元。
其中:
本年一般公共预算收入 471.44 万元,占 100%;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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本年事业收入 0 万元,占 0%;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;
本年上级补助收入 0 万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;
本年其他收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。
三、支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年支出预算合计 471.44 万元,其
中:
基本支出 471.44 万元,占 100%;
江阴市企业服务中心 2022 年度单位预算公开
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项目支出 0 万元,占 0%;
事业单位经营支出 0 万元,占 0%;
上缴上级支出 0 万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 471.44
万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 150.97 万元,增
长 47.11%。主要原因是机构调整人员增加以及工资薪金、养老保
险、住房公积金等调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年财政拨款预算支出 471.44 万元,
占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 150.97
万元,增长 47.11%。主要原因是机构调整人员增加以及工资薪
金、养老保险、住房公积金等调整。
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其中:
(一)一般公共服务支出(类)
商贸事务(款)事业运行(项)支出 322.24 万元,与上年相
比增加 88.12 万元,增长 37.64%。主要原因是机构调整人员增加
以及工资薪金调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴
费支出(项)支出 23.28 万元,与上年相比增加 7.45 万元,增长
47.06%。主要原因是人员增加以及养老保险基数调增。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支
出(项)支出 11.64 万元,与上年相比增加 3.72 万元,增长
46.97%。主要原因是人员增加以及职业年金基数调增。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出
(项)支出 11 万元,与上年相比增加 11 万元(去年预算数为 0 万
元,无法计算增减比率)。主要原因是其他社会保障和就业支出上
一年度预算在一般公共服务支出。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 28.62 万元,与
上年相比增加 11.72 万元,增长 69.35%。主要原因是人员增加以
及住房公积金基数调增。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 40.85 万元,与上
年相比增加 12.9 万元,增长 46.15%。主要原因是人员增加以及提
租补贴基数调增。
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3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 33.81 万元,与上
年相比增加 16.06 万元,增长 90.48%。主要原因是人员增加以及
购房补贴基数调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 471.44
万元,其中:
(一)人员经费 452.16 万元。主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费 19.28 万元。主要包括:办公费、印刷费、差
旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算
471.44 万元,与上年相比增加 150.97 万元,增长 47.11%。主要原
因是机构调整人员增加以及工资薪金、养老保险、住房公积金等调
整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 471.44 万元,其中:
(一)人员经费 452.16 万元。主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费 19.28 万元。主要包括:办公费、印刷费、差
旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
九、一般公共预算 “ 三公 ”经费、会议费、培训费支出预算
情况说明
经费、会议费、培训费支出预算
情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三
公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”
经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占“三公”
经费的 0%;公务接待费支出 1.5 万元,占“三公”经费的 100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年预算数相
同。
3.公务接待费预算支出 1.5 万元,比上年预算增加 0.8 万
元,主要原因是机构调整后职能增加。
江阴市企业服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议
费预算支出 1 万元,比上年预算增加 0.3 万元,主要原因是机构调
整后职能增加。
江阴市企业服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训
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费预算支出 2.15 万元,比上年预算增加 0.42 万元,主要原因是疫
情影响培训减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万
元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江阴市企业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物
支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆
等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万
元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预
算资金 471.44 万元;本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及
四本预算资金合计 0 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的
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比例为 0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预
算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单
位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投
资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
六、 “ 三公 ” 经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维
护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他
费用等。
八、一般公共服务支出( ( 类) ) 商贸事务( ( 款) ) 事业运行( ( 项) ) :反
映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
九、社会保障和就业支出( ( 类) ) 行政事业单位养老支出( ( 款) )机
关事业单位基本养老保险缴费支出

关事业单位基本养老保险缴费支出( ( 项) ) :反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出( ( 类) ) 行政事业单位养老支出( ( 款) )机
关事业单位职业年金缴费支出

关事业单位职业年金缴费支出( ( 项) ) :反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、社会保障和就业支出( ( 类) ) 其他社会保障和就业支出( ( 款) )
其他社会保障和就业支出( ( 项) ) :反映除上述项目以外其他用于社
会保障和就业方面的支出。
十二、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公积金
( ( 项) ) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定
的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租补贴( ( 项) ) :
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人
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