信息索引号 | 014040820/2018-00167 | 生成日期 | 2018-07-25 | 公开日期 | 2018-07-25 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 规划,统计,经济,管理 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 | 2017年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 部门机构设置及决算单位构成情况 2017年度主要工作完成情况 第二部分 2017年度部门决算表 |
江阴市统计局
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)承担组织领导、协调、管理和指导全市统计工作的职责。贯彻执行国家、省、市统计制度和标准,拟订全市统计工作规划及调查制度;负责部门统计调查项目管理工作。
(二)组织实施统计法律法规和统计规范性文件宣传教育工作;规范全市统计行政执法工作,组织实施对统计对象的统计监审工作,依法查处违反统计法律法规的行为和案件。
(三)贯彻执行国民经济核算体系等制度;组织各镇(街道)、部门等的社会经济调查工作,搜集、整理和提供全市及兄弟县(市)的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步和环境资源情况进行统计分析、预测和监督。
(四)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业,运输邮电业、仓储业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁和商务服务业,技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,社会福利业和娱乐业,以及公共管理与社会组织等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(六)组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全市性基本统计数据。
(七)组织实施基本现代化建设监测、科学发展评价考核监测和幸福江阴监测等统计方面工作;向市委市政府及有关部门提供统计信息和提出建议。
(八)指导全市统计信息化系统建设。建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会发布江阴市国民经济和社会发展情况的统计信息和统计数据。
(九)组织指导全市统计干部教育和统计专业知识培训,会同相关部门组织管理全市统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定工作,加强统计队伍建设和基础建设。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(挂“法规科”牌子)、综合统计科(挂“国民经济核算科”牌子)、投资与社会统计科、工业统计科(挂“能源统计科”牌子)、服务业统计科。 。本部门下属单位包括:(1)江阴市综合抽样调查队(参公管理);(2)江阴市统计数据管理中心(全额拨款事业单位)。
2. 从决算单位构成看,纳入江阴市统计局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:江阴市统计局本级、 江阴市综合抽样调查队、江阴市统计数据管理中心。
三、2017年度主要工作完成情况
(一)服务大局,全市统计工作取得新成效
1、抓理念创新,突出责任担当思维。始终按照“客观反映发展,服务发展目标,夯实统计基础,推进统计改革”四条工作主线,强化理念创新,统计工作先行先试迈出坚实步伐。一是聚焦全市发展大局。围绕年初目标任务,加强重点指标监测,加大GDP核算的分析研究,有序推进目标任务监测预警、经济形势分析研判等统计服务;为市委全委会设计制作主要经济指标展板并现场解读,为全市年度表彰大会提供《排行榜》,为全年季度经济形势分析会提供核心指标排名表等统计产品,用数据解读和展现全市发展成就。二是优化数据生产集成。通过信息化手段的开发利用,在富民监测、农业调查、文化产业、乡镇GDP核算等领域,创新开展联网直报,为基层减轻负担,提高统计数据质量和运行效率。三是全力推进普查调查。完成第三次全国农业普查主体工作,审核上报农户普查表14.34万户、规模户普查表0.16万户、农业经营单位普查表951家、行政村普查表206张及乡镇普查表15张;完成各专业年报、季报、月报上报、审核工作,组织开展限额以下贸易、月度劳动力调查、人口抽样调查、成本费用调查、省级机关绩效管理社会公众满意度调查等多项调查任务。
2、抓依法统计,突出数据质量管控。坚决贯彻落实中央关于统计工作的重要批示精神和上级统计部门决策部署,坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假,不断推进依法统计、依法治统。一是依法监督统计调查行为。加大“双随机”抽查频度和力度,对66家直报企业开展执法检查;对2家迟报的服务业企业上门送达统计报表催报通知书;严格落实“打捆上报”工业企业摸底及基础数据核实修订工作,重点开展能源、企业科技创新、贸易和服务业、固定资产投资主要统计数据质量检查,查找源头数据在填报中存在的问题和原因。二是深化统计规范化建设。在周庄镇宗言村、长乐村率先开展村(社区)统计规范化创建,两个村都获评无锡市创建示范点;依托无锡统计管理(信用)服务平台,实现统计基层基础工作电子化、信息化管理,使服务企业全程留痕,有据可查。三是持续营造阳光统计氛围。在《江南论坛》《江苏统计》开展专题宣传,充分展示新形势下江阴统计形象;开展“学习贯彻统计法实施条例”征文活动,1篇征文获省三等奖;在《江阴日报》《统计月讯》刊登《统计法实施条例》宣传内容,通过邮政专递将《条例》原文寄送至板块主要领导手中,持续在“江阴统计”微信平台推出通俗易懂的《条例》解读,提高党政领导、社会公众对统计法律法规的知晓度。
3、抓统计改革,突出创新引领发展。深化统计改革,加快构建符合江阴市情市力的现代化统计调查体系。一是全力做好“新经济”统计。新认定104家规模以上服务业企业为“三新”企业,占无锡大市总数的36%;开展 “四众”平台专项统计调查工作,全面客观真实反映江阴 “四众”经济发展情况。二是积极打造“统计智库”。坚持每日推送《信息速递》服务四套班子领导,全年撰写经济信息111条,统计分析、专题报告68篇;深入开展统计研究,围绕“两聚一高”、节能降耗、有效投资、现代服务业发展等领域,完成重点立项课题4篇。另有涉及江阴产业强市的3篇文章在《中国信息报》刊登,涉及“五证合一”、统计规范化建设、富民监测等研究的5篇文章在《统计与决策》《统计科学与实践》《江苏统计》等重要期刊刊发。三是创新数据开发应用。建成江阴市经济地理信息系统,将全市所有法人单位在地图上实现可视化展示,同时与名录库互为更新,为江阴集成改革试点中的网格化管理提供有效的信息支撑,该系统荣获2017中国地理信息产业优秀工程铜奖。
4、抓统计管理,突出制度机制建设。江阴市局狠抓基层基础和自身建设,统计管理更加科学规范。一是作风建设上台阶。严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律等,加强“人财物数”监管,持续推进作风建设,市局相继在党组议事、局领导班子议事、局长办公会议、固定资产管理、移动采集设备管理等方面,制订完善了近10项制度办法或机制措施,着力加强局内控制度。二是调查研究摸实情。时刻牢记调查研究是做好工作的基本功,专门赴重点板块开展走访座谈,摸清第一手材料,加强业务指导,帮助建立健全统计台账,提升工作效能;赴昆山、宜兴、新吴区等统计部门学习交流,取长补短,拓宽工作思路。三是考核激励促发展。制订镇街、园区统计工作综合考核办法,修订农民收入统计考核、名录库考核办法,有效提高基层统计效能效率,调动一线统计人员积极性和责任感。
第二部分 江阴市统计局2017年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,302.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,085.01 |
一、基本支出 |
52 |
755.40 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
432.26 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11.58 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
91.07 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,302.14 |
本年支出合计 |
57 |
1,187.66 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
年初结转和结余 |
26 |
9.98 |
年末结转和结余 |
59 |
124.46 |
|||
|
27 |
|
|
60 |
0.00 |
|||
总计 |
28 |
1,312.12 |
总计 |
61 |
1,312.12 |
收入决算表 公开02表 编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,302.14 |
1,302.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,199.49 |
1,199.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
1,199.49 |
1,199.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
396.64 |
396.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010505 |
专项统计业务 |
114.41 |
114.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010506 |
统计管理 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010507 |
专项普查活动 |
89.54 |
89.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010508 |
统计抽样调查 |
197.27 |
197.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
329.60 |
329.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,187.66 |
755.40 |
432.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
396.64 |
396.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
114.41 |
0.00 |
114.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010506 |
统计管理 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
89.54 |
0.00 |
89.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
197.27 |
184.08 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
215.12 |
0.00 |
215.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,302.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,085.01 |
1,085.01 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,302.14 |
本年支出合计 |
54 |
1,187.66 |
1,187.66 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
9.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
124.46 |
124.46 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
9.98 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
124.46 |
124.46 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
1,312.12 |
支出总计 |
60 |
1,312.12 |
1,312.12 |
0.00 |
财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,187.66 |
755.40 |
432.26 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
||
20105 |
统计信息事务 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
||
2010501 |
行政运行 |
396.64 |
396.64 |
0.00 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
114.41 |
0.00 |
114.41 |
||
2010506 |
统计管理 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
89.54 |
0.00 |
89.54 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
197.27 |
184.08 |
13.19 |
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
215.12 |
0.00 |
215.12 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
512.07 |
302 |
商品和服务支出 |
96.65 |
310 |
其他资本性支出 |
6.64 |
30101 |
基本工资 |
86.99 |
30201 |
办公费 |
18.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
149.10 |
30202 |
印刷费 |
10.59 |
31002 |
办公设备购置 |
6.64 |
30103 |
奖金 |
195.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
33.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.58 |
30207 |
邮电费 |
11.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
13.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
140.03 |
30211 |
差旅费 |
14.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
41.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.09 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.12 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
50.38 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
17.56 |
30228 |
工会经费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
23.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
|
|
|
人员经费合计 |
652.11 |
公用经费合计 |
103.29 |
|||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,187.66 |
755.40 |
432.26 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
||
20105 |
统计信息事务 |
1,085.01 |
652.75 |
432.26 |
||
2010501 |
行政运行 |
396.64 |
396.64 |
0.00 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
114.41 |
0.00 |
114.41 |
||
2010506 |
统计管理 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
89.54 |
0.00 |
89.54 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
197.27 |
184.08 |
13.19 |
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
215.12 |
0.00 |
215.12 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
512.07 |
302 |
商品和服务支出 |
96.65 |
310 |
其他资本性支出 |
6.64 |
30101 |
基本工资 |
86.99 |
30201 |
办公费 |
18.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
149.10 |
30202 |
印刷费 |
10.59 |
31002 |
办公设备购置 |
6.64 |
30103 |
奖金 |
195.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
33.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.58 |
30207 |
邮电费 |
11.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
13.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
140.03 |
30211 |
差旅费 |
14.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
41.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.09 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.12 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
50.38 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
17.56 |
30228 |
工会经费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
23.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
|
|
|
人员经费合计 |
652.11 |
公用经费合计 |
103.29 |
|||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费,会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
3.63 |
33.41 |
相关统计数: |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
||||
国内公务接待批次(个) |
70 |
国内公务接待人次(人) |
542 |
||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
45 |
参加会议人次(人) |
871 |
||||
组织培训次数(个) |
79 |
参加培训人次(人) |
3349 |
||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开11表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
栏 次 |
|
1 |
|
合 计 |
1 |
103.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
96.65 |
30201 |
办公费 |
3 |
18.23 |
30202 |
印刷费 |
4 |
10.59 |
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9 |
11.97 |
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
12 |
14.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14 |
0.48 |
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
16 |
1.09 |
30216 |
培训费 |
17 |
3.17 |
30217 |
公务接待费 |
18 |
5.12 |
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22 |
0.55 |
30227 |
委托业务费 |
23 |
4.00 |
30228 |
工会经费 |
24 |
5.39 |
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27 |
20.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
1.25 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
31 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
32 |
6.64 |
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
采购情况表
公开12表
编制单位:江阴市统计局 2017年度 单位:万元
项目 |
行次 |
采购决算 |
|||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
1 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市统计局2017年度收入、支出总计1312.12万元、与上年相比收支总计各减少64.68万元、减少4.69%。主要原因是:1、2017年三农普工作进入数据审核、开发利用等最后阶段工作,政府专项经费比上年减少,新增宏观经济库一期改造部门专项经费,本年新增养老保险缴费项目,住房保障支出政策性调整,以上几项原因引起本年收入增加50.59万元;2、2017年“上年结转结余”9.98万元,比上年减少115.27万元;
其中:
(一)收入总计1312.12万元。包括:
1、财政拨款收入1302.14万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加50.59万元,增长4.04%。主要原因是三农普工作进入数据审核、开发利用等最后阶段工作,政府专项经费比上年减少;新增宏观经济库一期改造部门专项经费;本年新增养老保险缴费项目;住房保障支出政策性调整。
2、年初结转和结余9.98万元,主要为上年度未完工经济信息系统开发基础数据整合项目,需由本年及以后年度支付的项目尾款,与上年相比减少115.27万元,减少92.03%。
(二)支出总计1312.12万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出1085.01万元,主要用于部门保障机构运转、开展统计调查活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少203.5万元,减少15.79%。主要原因是三农普工作进入数据审核、开发利用等最后阶段工作,政府专项经费比上年减少,新增宏观经济库一期改造部门专项经费增加引起。
2、社会保障和就业支出11.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加11.58万元,增加100%。主要原因是开始缴纳基本养老保险和职业年金,新增该功能分类项目。
3、住房保障支出(类)支出91.07元。主要用于按照国家政策规定向职工发放公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加22.96万元,增长33.71%。主要原因是职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴政策性调整。
4、年末结转和结余124.46万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为跨年度建设的宏观经济库升级改造、经济地理信息运维等信息化项目,按合同规定需在项目验收后支付的款项。
二、收入决算情况说明
江阴市统计局本年收入合计1302.14万元,其中:财政拨款收入1302.14万元,占100%。
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
江阴市统计局本年支出合计1187.66万元,其中:基本支出755.40万元,占63.60%;项目支出432.26万元,占36.40%。
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市统计局2017年度财政拨款收、支总决算1312.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少64.68万元,减少4.69%。主要原因是:政府专项经费减少、结转结余减少及单位专项经费增加、新增养老保险缴费项目、住房保障支出政策性调整及引起。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市统计局2017年财政拨款支出1187.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少168.96万元,减少12.45%。主要原因是第三次全国农业普查进入数据审核、开发利用等最后阶段工作,政府普查专项经费比上年减少;新增宏观经济库一期改造部门专项经费;本年新增养老保险缴费项目;住房保障支出政策性调整。
江阴市统计局2017年度财政拨款支出年初预算为1552.38万元,支出决算为1187.66万元,完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算的主要原因是:业务培训费减少;部分专项经费由财政直接划拨指标至乡镇(街道)、园区财政所;经济地理信息运维及宏观数据库升级改造信息化建设项目为跨年度完成项目,部分资金需在以后年度使用。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、统计信息事务(项)。年初预算为1443.83万元,支出决算为1085.01万元,完成年初预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是:业务培训费减少;部分专项经费由财政直接划拨指标至乡镇(街道)、园区财政所;经济地理信息运维及宏观数据库升级改造信息化建设项目为跨年度完成项目,部分资金需在以后年度使用。
(二)社会保障和就业支出(类)
1、行政事业单位离退休(项)。年初预算为11.58万元,支出决算为11.58万元,完成年初预算的100%。
(三)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(项)。年初预算为96.97万元,支出决算为91.07万元,完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市统计局2017年度财政拨款基本支出755.40万元,其中:
(一)人员经费652.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费103.29万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市统计局2017年财政拨款支出1187.66万元,与上年相比,财政拨款支出减少168.96万元,减少12.45%。主要原因是第三次全国农业普查进入数据审核、开发利用等最后阶段工作,政府普查专项经费比上年减少;新增宏观经济库一期改造部门专项经费;本年新增养老保险缴费项目;住房保障支出政策性调整。
江阴市统计局2017年度财政拨款支出年初预算为1552.38万元,支出决算为1187.66万元,完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算的主要原因是:公务接待费、会议费、培训费减少;部分专项经费由财政直接划拨指标至乡镇(街道)、园区财政所;经济地理信息运维及宏观数据库升级改造信息化建设项目为跨年度完成项目,部分资金需在以后年度使用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.40万元,其中:
(一)人员经费652.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费103.29万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市统计局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出5.17万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出0万元,本年未做该项支出预算。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。上年无此项支出,本年未做该项支出预算。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元。上年无此项支出,本年未做该项支出预算。
3、公务接待费5.17万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。上年无此项支出,本年无此项预算。
(2)国内公务接待支出5.17万元,完成预算的86.17%。比上年决算增加1.65万元,主要原因是接待批次比上年增加22批、接待人数比上年增加201人。决算数小于预算数的主要原因是实际接待批次、人数比预算接待批次、人数减少。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次,542人次。主要为接待系统内上级部门、外省市县来人检查、调研交流、汇报等公务事项。
江阴市统计局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.63万元,完成预算的72.60%,比上年决算增加2.36万元,主要原因是参加会议人数比上年增加121人。决算数小于预算数的主要原因实际召开会议数比预算会议数减少。2017 年度全年召开会议45个,参加会议871人次。主要为召开系统内乡镇、企业及相关业部门工作布置、交流及第三次农业普查常期租赁会议室等会议费用。
江阴市统计局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.41万元,完成预算的30.37%,比上年决算减少58.6万元,主要原因是培训人数比上年减少215人次。培训决算数小于预算数的主要原因培训批次、培训人数比预算批次、人数减少。2017 年度全年组织培训79个,组织培训3349人次。主要为全市统计人员业务培训、统计抽样调查工作、第三次全国农业普查工作培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市统计局2017年度无政府性基金预算收支。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出103.29万元,比2016年增加12.45万元,增长13.70%。主要原因是:邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他资本性等支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额6.56万元,其中:政府采购货物支出6.56万元。授予中小企业合同金额6.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的39.02%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
江阴市统计局无公务用车;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计917.23万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指当年从省级财政取得的一般公共预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如统计局保障机构正常运转、开展统计调查活动所发生的基本支出和项目支出。
四、住房保障支出(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
五、年末结转和结余资金:是指本年度财政拨款预算安排、需要延迟到以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
七、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公经费”:是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。