市司法局
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信息索引号 01404053X/2018-00711 生成日期 2018-07-20 公开日期 2018-07-20
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市人民政府法制办公室
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 决算,法制,机关
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内容概述
江阴市人民政府法制办公室2017年决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

江阴市人民政府法制办公室

2017年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1统筹规划、综合协调、督促指导全市依法行政工作。拟订并组织实施全市依法行政规划和工作计划,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出具体措施和工作建议。

2承担统筹规划市政府制定规范性文件工作的责任,拟订年度规范性文件制定工作计划,报市政府批准后组织实施、督促指导。

3负责起草或者组织起草市政府规范性文件草案,承担审查修改、协调论证市级部门报送市政府的规范性文件草案的责任;承办上级交办的相关法律、法规和规章、规范性文件草案的征求意见工作。

4负责市政府规范性文件或者经市政府批准的市级部门规范性文件的合法性审查;承担镇政府、街道办事处和市级部门规范性文件的备案审查责任;负责市政府规范性文件的备案、解释工作;协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题,组织开展市政府规范性文件的实施后评估工作;承办相关规范性文件草案的征求意见工作。

5研究行政许可、行政处罚、行政收费、行政复议、行政赔偿、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的文件和答复意见。

6负责行政执法监督工作。负责行政执法行为合法性、适当性以及行政执法人员执法资格认定工作;具体指导推行行政执法责任制的有关工作;组织或者参与对法律、法规和规章执行情况的检查;协调、指导全市相对集中行政处罚权工作;与市有关部门共同指导行政权力清理工作。

7承担市政府法律顾问职责。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件;协调市政府涉讼法律事务,代理或者参与市政府行政应诉事务;负责重大行政复议决定的备案审查工作,实施行政复议统计制度;联系民商事仲裁机构。

8负责清理、编纂市政府规范性文件,编辑市政府规范性文件汇编;负责组织指导规范性文件清理工作;负责组织翻译、审定市政府重要规范性文件外文文本。

9组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传以及对外业务交流。组织实施对行政执法、行政复议和行政应诉等人员的培训考核和资格管理工作。会同有关部门组织实施公务员法制宣传教育工作。

10负责全市《国旗法》、《国徽法》的实施和日常监督管理工作。

11承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、法规科、行政执法监督科、行政复议科。本部门下属单位包括:江阴市政府法律顾问室。

2. 从决算单位构成看,纳入市政府法制办2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:市政府法制办本级、江阴市政府法律顾问室。

三、2017年度主要工作完成情况

1依法行政工作取得新进展。全市依法行政工作年初有部署、年中有检查、年终有考评的机制有效落实。印发了2017年度行政执法监督工作计划和依法行政考核细则评分标准,坚持问题导向,以考核促问题整改,促工作落实,促能力提升。政府常务会议、部门办公会议学法成为制度化、常态化。通过领导干部任前法律知识考试、公务员网上学法考法等多种形式,增强了行政机关工作人员特别是领导干部运用法治思维和法治方式推动工作的能力。修订了《江阴市重大行政决策程序规定》《江阴市人民政府工作规则》,制定了《市长办公会议工作规程》,重大行政决策程序更加规范。法律顾问制度全面实施,公开选聘38名公职、非公职市政府法律顾问组建法律顾问专业团队,健全法律顾问工作机制,参与市政府重大涉法事项21件。法制部门充分发挥政府法律顾问和参谋助手作用,审核市政府合同10件,出具各类法律意见书108份,承办市领导交办事项16件,依法妥善处理处理各类涉法事项27件,备案审查部门规范性文件14件,审核生产安事故调查报告44件。

2制度建设质量实现新提升。科学编制2017年市政府规范性文件立项计划,继续推进经济结构调整、民生保障、环境保护等重点领域文件制定,审核完成了《深化国有企业改革的实施方案》《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》《江阴市新市民子女入学实施办法》《江阴市两减六治三提升专项行动实施方案》等文件。严格执行规范性文件合法性审查规定,材料报送日趋规范,质量稳步提升。截至2017 117,法制办组织起草、审核完成各类文件288件,其中市委、市政府文件250件,省、无锡征求意见的文件33件,其他文件5件。进一步落实公众参与行政程序机制,通过网上征求意见、实地调研、召开座谈会和专家论证会等多种方式向公众征求意见,荣获全省公众参与行政程序建设示范单位。按照进一步做好“放管服”改革要求,组织市58个部门和有关单位对“放管服”改革所涉规范性文件进行清理,并会同编办、环保部门联合审查,对232件不符合要求的规范性文件和涉及行政管理的文件予以废止,从制度上保障改革工作顺利推进。

3.服务改革发展取得新突破。发挥法治对改革的引领和保障作用。“放管服”改革深入推进,行政管理体制改革取得重大突破。全面复制推广徐霞客镇经验,以行政管理体制改革为主要内容的集成改革试点在全省首开先河。依法编制权责清单,明晰职责边界,“一张清单管权责”,“清单之外无权力”。成立市行政审批局,实现“一枚公章一个窗口管审批”;各镇街成立综合执法局,相对集中行政处罚权实现全覆盖;市级层面整合职能相近、方式相同的七支领域执法队伍,实现“一支队伍管执法”“一个领域一支队伍”。加大简政放权力度,推动政府职能转变,提高行政效率。加强综合行政执法规范化建设,统一硬件标识、统一服装装备、统一执法标准。建立执法协调工作机制组织开发综合行政执法系统,行政执法全过程在网上运行,加强对权力运行过程的监督。注重行政执法能力建设,对全市镇(街)综合执法局210余名行政执法人员开展综合执法业务知识培训和综合执法平台操作培训,组织全市181名新领证执法人员参加行政执法资格培训考试。强化日常执法监督,建立行政执法案卷评查专家库,组织专家对29个行政执法部门报送的88卷行政处罚案卷、118卷行政许可案卷进行了集中评查,促进行政执法有效规范。

4.行政争议化解取得新成效。切实加强行政复议应诉规范化建设,制定《关于进一步做好行政复议和行政应诉工作的意见》《行政复议决定书写规范》《江阴市行政诉讼档案管理办法》等文件,指导、规范行政机关的行政复议和行政应诉行为。积极探索行政复议说理式文书,制定《关于在互联网公布行政复议决定书的规定》,实行行政复议网上公开,增强工作的透明度和公信力。健全行政复议案件审理机制,综合运用书面审理、实地调查、听证、和解、调解等方式办理复议案件,突出专家委员、政府法律顾问的案件审议功能,充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。严格落实行政首长出庭应诉制度,出庭率为100%截止到12月底,收到行政复议申请93件,受理76件。办结案件82件,其中维持38件,终止18件,驳回6件,撤销1件,确认违法1件,责令履行1件,不予受理17件。由法制办承办的以市政府为被告的行政应诉案件共计24件,其中裁定驳回起诉的1件,裁定撤回起诉的6件,判决驳回诉讼请求的11件。凡经过行政复议的诉讼案件和以市政府为被告的案件无一败诉。积极做好信访复查审核工作,全年完成信访复查审核66件。

 

第二部分 市政府法制办2017年度部门决算表

收入支出决算总表

               

公开01

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

544.51

一、一般公共服务支出

29

470.14

一、基本支出

52

507.62

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

36.89

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

7.42

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

66.95

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

544.51

本年支出合计

57

544.51

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

59

0.00

 

27

 

 

60

0.00

总计

28

544.51

总计

61

544.51

 

 

 

 

收入决算表

 
                   

公开02

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

 

2017年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

544.51

544.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

470.14

470.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

470.14

470.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

331.91

331.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010307

  法制建设

138.22

138.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 
                 

公开03

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

544.51

507.62

36.89

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

470.14

433.25

36.89

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

470.14

433.25

36.89

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

331.91

331.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010307

  法制建设

138.22

101.33

36.89

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

544.51

一、一般公共服务支出

31

470.14

470.14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

7.42

7.42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

66.95

66.95

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

544.51

本年支出合计

54

544.51

544.51

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

544.51

支出总计

60

544.51

544.51

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

544.51

507.62

36.89

 

201

一般公共服务支出

470.14

433.25

36.89

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

470.14

433.25

36.89

 

2010301

  行政运行

331.91

331.91

0.00

 

2010307

  法制建设

138.22

101.33

36.89

 

208

社会保障和就业支出

7.42

7.42

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

7.42

7.42

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.42

7.42

0.00

 

221

住房保障支出

66.95

66.95

0.00

 

22102

住房改革支出

66.95

66.95

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

 

2210202

  提租补贴

9.36

9.36

0.00

 

2210203

  购房补贴

18.71

18.71

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

 
             

财决公开06

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

   

2017年度

   

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

383.50

302

商品和服务支出

41.52

310

其他资本性支出

0.53

 

30101

  基本工资

64.73

30201

  办公费

4.93

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

113.65

30202

  印刷费

2.12

31002

  办公设备购置

0.53

 

30103

  奖金

147.13

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

17.24

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

24.30

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.42

30207

  邮电费

1.55

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

9.04

30209

  物业管理费

0.52

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

82.06

30211

  差旅费

2.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

7.74

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.13

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.02

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.77

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

38.88

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

9.36

30228

  工会经费

3.98

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

18.71

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.46

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.37

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.00

 

 

 

 

人员经费合计

465.56

公用经费合计

42.05

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开07

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

544.51

507.62

36.89

 

201

一般公共服务支出

470.14

433.25

36.89

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

470.14

433.25

36.89

 

2010301

  行政运行

331.91

331.91

0.00

 

2010307

  法制建设

138.22

101.33

36.89

 

208

社会保障和就业支出

7.42

7.42

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

7.42

7.42

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.42

7.42

0.00

 

221

住房保障支出

66.95

66.95

0.00

 

22102

住房改革支出

66.95

66.95

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

 

2210202

  提租补贴

9.36

9.36

0.00

 

2210203

  购房补贴

18.71

18.71

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开08

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

   

2017年度

   

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

383.50

302

商品和服务支出

41.52

310

其他资本性支出

0.53

 

30101

  基本工资

64.73

30201

  办公费

4.93

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

113.65

30202

  印刷费

2.12

31002

  办公设备购置

0.53

 

30103

  奖金

147.13

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

17.24

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

24.30

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.42

30207

  邮电费

1.55

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

9.04

30209

  物业管理费

0.52

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

82.06

30211

  差旅费

2.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

7.74

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.13

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.02

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.77

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

38.88

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

9.36

30228

  工会经费

3.98

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

18.71

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.46

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.37

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.00

 

 

 

 

人员经费合计

465.56

公用经费合计

42.05

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

公开09

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

 

2017年度

   

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

1.38

3.77

3.78

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

   

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

   

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

   

国内公务接待批次()

6

国内公务接待人次()

74

   

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

   

召开会议次数()

14

参加会议人次()

340

   

组织培训次数()

18

参加培训人次()

551

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开10

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

 

2017年度

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

         

公开11

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

2017年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

42.05

302

商品和服务支出

2

41.52

30201

  办公费

3

4.93

30202

  印刷费

4

2.12

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

1.55

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.52

30211

  差旅费

12

2.92

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

1.13

30216

  培训费

17

1.02

30217

  公务接待费

18

1.13

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.77

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

3.98

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

15.46

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

6.00

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.53

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

采购情况表

 
       

公开12

 

编制单位:江阴市人民政府法制办公室

 

2017年度

金额单位:万元

 

项目

行次

采购决算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

 

  

1

1.98

1.98

0.00

 

货物

2

1.98

1.98

0.00

 

工程

3

0.00

0.00

0.00

 

服务

4

0.00

0.00

0.00

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 

 

                               

 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政府法制办2017年度收入、支出总计544.51万元,与上年相比收、支总计各增加59.09万元,增长12.17%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。其中:

(一)收入总计544.51万元。

全部为财政拨款收入544.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加59.09万元,增长12.17%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。

(二)支出总计544.51万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出470.17万元,主要用于行政运行、法治建设。与上年相比增加39.02万元,增长9.05%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)支出7.42万元,主要用于退休人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7.42    万元。主要原因是支出科目调整。

3.住房保障支出(类)支出66.95万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加12.68万元,增长23.36%。主要原因是公积金基数调整、提租补贴、购房补贴比例的增加。

4.结余分配0万元,与上年相同。

5.年末结转和结余0万元,与上年相同。

二、收入决算情况说明

市政府法制办本年收入合计544.51万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

市政府法制办本年支出合计544.51万元,其中:基本支出507.62万元,占93.23%;项目支出36.89万元,占6.77%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府法制办2017年度财政拨款收、支总决算544.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加59.09万元,增长12.17%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政府法制办2017年财政拨款支出544.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加59.09万元,增长12.17%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。

市政府法制办2017年度财政拨款支出年初预算为634.40    万元,支出决算为544.51万元,完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算的主要原因是节约开支。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)行政运行(项)。年初预算为556.80万元,支出决算为470.14万元,完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(项)。年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(项)。年初预算为70.18万元,支出决算为66.95万元,完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因为购房补贴基数调整和人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政府法制办2017年度财政拨款基本支出507.62万元,其中:

(一)人员经费465.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.05万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政府法制办2017年一般公共预算财政拨款支出544.51万元,与上年相比增加59.09万元,增长12.17%。主要原因是机关事业单位人员工资福利增长和项目支出增加。市政府法制办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.40万元,支出决算为544.51万元,完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算的主要原因是节约开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府法制办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出507.62万元,其中:

(一)人员经费465.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.05万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市政府法制办2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出1.38万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相同。

3.公务接待费1.38万元。其中:

1)外事接待支出0万元,与上年相同。

2)国内公务接待支出1.38万元,完成预算的17.25%,比上年决算增加0.22万元,主要原因为接待人数有所增加;决算数小于预算数的主要原因尽量减少接待。国内公务接待主要为接待省、市法制办等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,74人次。主要为接待省、市法制办等。

市政府法制办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.77万元,完成预算的75.40%,比上年决算增加1.86万元,主要原因为部分培训的场地租赁费纳入会务费统计;决算数小于预算数的主要原因按要求精简会议。2017 年度全年召开会议14个,参加会议340人次。主要为召开全市依法行政工作会议、市政府法律顾问座谈会、部门内部其他会议。

市政府法制办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.78万元,完成预算的47.25%,比上年决算减少1.70万元,主要原因为部分培训的场地租赁费纳入会务费统计;决算数小于预算数的主要原因进一步合理安排培训。2017年度全年组织培训18个,组织培训551人次。主要为全市行政执法人员培训、新申领行政执法证人员培训、部门内部人员培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政府法制办2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出42.05万元,比2016年增加5.19万元,增长14.08%。主要原因是:商品价格上涨、集成改革试点外出调研。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.98万元,全部为政府采购货物支出1.98万元,授予中小企业合同金额1.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.98万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共6个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计38万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相同。支出决算0万元,与上年相同。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房物业管理费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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