市科技局
简体版 | 繁体版 | 无障碍阅读 | 最江阴
首页 领导之窗 江阴概况 信息公开 政务服务 政民互动 智能问答
当前位置: 首页 > 市科技局 > 信息公开 > 政府信息公开目录
信息索引号 014040636/2018-00012 生成日期 2018-05-11 公开日期 2018-05-11
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市科学技术局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 预算,科学,技术 文件下载

文件下载

内容概述
2018年度部门预算公开

江阴市科学技术局 2018 年度部门
预算公开
— 2 —
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
— 3 —
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻国家、省关于科技、专利及相关知识产权工作的
法规和方针政策,并结合本市实际,组织拟订和实施全市科技发
展和科技促进经济、社会发展的政策措施及管理办法。
(二)组织制定全市科技发展规划、五年计划和年度计划;
管理科技三项费和科技创新资金;会同有关部门综合运用财政、
金融、税收等经济手段,加强对科技工作的宏观调控。
(三)负责各类科技计划工作。组织实施全市应用基础研究、
863 计划、支撑计划、高新技术研究、农业科技、社会发展民生
科技、软科学研究,火炬、星火、新产品研制、重大科技成果推
广等科技计划。
(四)受国家、省的委托,管理江阴市国家火炬计划高性能
合金材料基地、风电装备特色产业基地、火炬计划软件产业基地、
扬子江科技企业加速器;省高新技术产业开发园、传感网科技产
业园、低碳科技产业园;国家可持续发展示范区、省现代农业科
技示范园;国家 863 计划、支撑计划、新材料成果转化基地、江
阴沿江国家新材料产业带,指导科技创业服务中心、重点实验室、
中试基地、工程技术研究中心、院士工作站等创新基地建设,并
组织实施科技园区、创新基地的科技进步工作。
(五)负责管理全市科技成果的推广和技术市场工作。负责
— 4 —
技术市场的管理和政策措施的制定工作;负责科技成果转化的实
施和科技成果的鉴定、推广工作,组织协调政产学研合作工作,“三
创载体”规划建设工作;负责专利法的实施监督检查及专利成果管
理工作;负责科技保密、知识产权发展规划和保护工作;配合法
院和仲裁机构做好技术纠纷案的认定工作。
(六)根据国家、省、市科技奖励政策和市委、市政府关于
科技奖励工作意见,负责组织实施有关科技奖励、考核工作。扎
口对镇(街道)和开发园区科技进步考核,科教兴市战略目标、
科技园区(基地)和各开发园区科技创新目标管理考核工作。
(七)会同有关部门组织实施我市国际科技合作、交流、考
察、培训等有关事项;归口管理技术进出口工作。
(八)负责各类科研开发机构的审批和日常管理工作;扎口
管理软科学研究、科技信息、科技培训、科技咨询业等工作,指
导服务业科技发展工作,会同有关部门做好科技人才管理工作。
(九)指导市机关有关部门、各镇(街道)的科技管理工作,
协同有关部门推动各行业的科技进步。
(十)负责对全市高新技术企业、民营科技企业、现代农业
企业的业务指导工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展计
划科、高新技术科、社会发展科、科技管理科、专利科。
2. 从预算单位构成看,纳入 2018 年部门汇总预算编制范围
— 5 —
的预算单位共计 4 家,具体包括:科技局局机关本级,下属事业
单位江阴市生产力促进中心(全额拨款)和江阴市科技活动中心
(差额拨款),江阴市科技创新服务中心(自收自支性质由财政全
额拨款)。
三、2018 年部门主要工作任务及目标
1. 深入实施重点科技研发计划和科技成果转化计划,培育壮
大新材料、新能源、集成电路、生物医药等新兴产业集群,推动
传统产业向高质高效高端方向发展。按新口径统计高新技术产业
产值占规模以上工业产值比重达 36%。
2. 大力发展研发设计、检验检测等生产性服务业,打造一批
科技咨询、技术转移中心、检验检测中心等公共服务平台,促进
科技资源共享,企业协同创新,提升区域创新能力。
3. 坚持企业创新主体地位,培育壮大一批拥有自主知识产
权、自主品牌的科技成长型企业,打造行业“隐形冠军”和“科技小
巨人”。支持企业加快技术创新、模式创新、管理创新,积极打造
一批占据主导地位、具备先发优势的创新型领军企业。
4. 推动规模以上高新技术企业专利、研发机构、产学研合作
“三个全覆盖”,新增省级以上研发机构 15 家,新建江阴市工程技
术研究中心 80 家。全年完成产学研合作项目 60 个。
5. 加快建设苏南国家自主创新示范区核心区,充分发挥好其
引领使命,不断提升对创业、人才和企业的吸引力集聚力,带动
全域协同联动、竞相发展,同时充分依托临港、靖江两大园区产
业发展主阵地,构筑各具特色的重大区域创新载体,系统规划布
— 6 —
局特色产业聚集的科技园区,加快形成一体化、差异化、互补性
的区域创新格局,通过打造平台“强磁场”,加快提升江阴区域创
新浓度。
6. 积极构建产业技术创新体系,优化产业技术研究院等创新
平台体制机制,不断提高项目研发组织程度和技术创新效率。新
建产业技术研究院 2 家、产业技术创新联盟 2 家。
7. 深入实施“暨阳英才”计划,新引进新兴产业创业型领军人
才 5 名。推进科技人才平台建设,新增江阴市级院士工作站 5 家。
8. 认真落实省科技创新“40 条”和市科技创新“20 条”等政策,
鼓励企业加大研发投入。全社会研发投入占地区生产总值比重保
持在 3%以上。
9. 加快打造创业孵化服务体系,不断提升科技成果产业化成
功率,年内新建众创空间和星创天地 5 家。
10. 建立健全技术转移和产业服务体系,建设市技术转移转
化服务平台。
11. 扩大科技贷款风险补偿资金池覆盖面和受益面,力争科
技风险补偿贷款突破 5 亿元。
12. 推进上市公司知识产权保护联盟建设,强化知识产权创
造、保护和运用,力争万人有效发明专利拥有量超 20 件。
— 7 —
第二部分 2018 年度部门预算表
公开 01 表
收入支出预算总表
单位:江阴市科学技术局 单位:万元
收入来源 支出预算


项 目 金额


功能分类 行

经济分类
项 目 金额 项 目 金额
1 一、财政拨款 1336.19 23 一、一般公共服务 44 (一)基本支出 1318.91
2
1、财政经常性拨款资

1318.91 24 二、国防支出 45 1、工资福利支出 1177.48
3 2、财政专项拨款资金 17.28 25 三、公共安全支出 46
2、商品和服务支

119.02
4
二、纳入预算管理的非
税资金
26 四、教育支出 47
3、对个人和家庭
的补助
22.41
5 三、政府性基金预算 27 五、科学技术支出 1051.58 48
4、其他资本性支

6 四、专户管理非税资金 28 六、文化体育及传媒支出 49 (二)项目支出 17.28
7 29 七、社会保障与就业支出 124.97 50 1、工资福利支出
9 30
八、医疗卫生与计划生育支

51
2、商品和服务支

17.28
10 31 九、节能环保支出 52
3、对个人和家庭
的补助
11 32 十、城乡社区支出 53
4、对企事业单位
的补贴
12 33 十一、农林水支出 54 5、转移性支出
13 34 十二、交通运输支出 55 6、赠与
14 35
十三、资源勘探信息等支

56 7、基本建设支出
15 36 十四、商业服务业等支出 57
8、其他资本性支

16 37
十五、国土海洋气象等支

58 9、其他支出
17 38 十六、住房保障支出 159.64 59
— 8 —
18 39 十七、粮油物资储备支出 60
19 40 十八、预备费 61
20 41 十九、其他支出 62
21 42 63
22 当年收入合计 1336.19 43 当年支出合计 1336.19
公开 02 表
收入预算总表
单位:江阴市科学技术局 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 1336.19
一般公共预算资金
小计 1336.19
财政经常性拨款资金 1318.91
财政专项资金收入 17.28
纳入预算管理的非税资金收入
政府性基金
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:动用上年结转和结余资金
— 9 —
公开 03 表
部门支出预算总表
单位:万元
主管单位 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
** 1 2 3 4 5
合计 1336.19 1318.91 17.28
江阴市科学技术局 1336.19 1318.91 17.28
公开 04 表
财政拨款收支预算总表
单位名称:江阴市科学技术局 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额
支出用途
项目名称 金额
1 2 3 4
一、一般公共预算 1336.19 一、基本支出 1318.91
二、政府性基金预算 二、项目支出 17.28
三、专户管理资金预算 三、单位预留机动经费
收入合计 1336.19 支出合计 1336.19
— 10 —
公开 05 表
财政拨款支出预算表(功能科目)
单位:万元
主管单位
项目
合计
功能科目代码 功能科目名称
** 1 2 3
合计 1336.19
江阴市科学技术局 1336.19
206 科学技术支出 1051.58
20601 科学技术管理事务 453.77
2060101 行政运行 453.77
20605 科技条件与服务 4
2060599 其他科技条件与服务支出 4
20699 其他科学技术支出 593.81
2069999 其他科学技术支出 593.81
208 社会保障和就业支出 124.97
20805 行政事业单位离退休 124.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
107.81
2080506
机关事业单位职业年金缴费支

17.16
221 住房保障支出 159.64
22102 住房改革支出 159.64
2210201 住房公积金 91.41
2210202 提租补贴 35.79
2210203 购房补贴 32.44
— 11 —
公开 06 表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
单位:万元
主管单位
项目
基本支出预算安排数
科目编码 科目名称
** 1 2 3
合计 1318.91
江阴市科学技术局 301 工资福利费 1177.48
30101 基本工资 171.86
30102 津贴补贴 216.32
30103 奖金 268.32
30106 伙食补助费 19.41
30107 绩效工资 199.52
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.81
30109 职业年金缴费 17.16
30110 职工基本养老保险缴费 53.38
30112 其他社会保障费 8.64
30113 住房公积金 91.41
30114 医疗费 2.45
30199 其他工资福利费 21.2
302 商品和服务支出 119.02
30205 水费 1
30206 电费 3
30239 其他交通费用 26.82
30299 其他商品和服务支出 88.2
303 对个人和家庭的补助 22.41
30302 退休费 20.01
30307 医疗费 1.6
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.8
— 12 —
公开 07 表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:万元
主管单位
项目
合计
功能科目代码 功能科目名称
** 1 2 3
合计 1336.19
江阴市科学技术局 1336.19
江阴市科学技术局 206 科学技术支出 1051.58
江阴市科学技术局 20601 科学技术管理事务 453.77
江阴市科学技术局 2060101 行政运行 453.77
江阴市科学技术局 20605 科技条件与服务 4
江阴市科学技术局 2060599
其他科技条件与服
务支出
4
江阴市科学技术局 20699 其他科学技术支出 593.81
江阴市科学技术局 2069999 其他科学技术支出 593.81
江阴市科学技术局 208 社会保障和就业支出 124.97
江阴市科学技术局 20805 行政事业单位离退休 124.97
江阴市科学技术局 2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
107.81
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
17.16
江阴市科学技术局 221 住房保障支出 159.64
江阴市科学技术局 22102 住房改革支出 159.64
江阴市科学技术局 2210201 住房公积金 91.41
2210202 提租补贴 35.79
2210203 购房补贴 32.44
— 13 —
公开 08 表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
单位:万元
主管单位
项目
基本支出预算安排数
科目编码 科目名称
** 1 2 3
合计 1318.91
江阴市科学技术局 301 工资福利费 1177.48
30101 基本工资 171.86
30102 津贴补贴 216.32
30103 奖金 268.32
30106 伙食补助费 19.41
30107 绩效工资 199.52
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.81
30109 职业年金缴费 17.16
30110 职工基本养老保险缴费 53.38
30112 其他社会保障费 8.64
30113 住房公积金 91.41
30114 医疗费 2.45
30199 其他工资福利费 21.2
302 商品和服务支出 119.02
30205 水费 1
30206 电费 3
30239 其他交通费用 26.82
30299 其他商品和服务支出 88.2
303 对个人和家庭的补助 22.41
30302 退休费 20.01
30307 医疗费 1.6
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.8
— 14 —
公开 09 表
单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
主管单位 合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及
运行费用支出
公务接
待费用
支出
会议费 培训费 备注
运行
费用
购置
费用
** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 87.3 22.3 33 32
江阴市科学技术局 87.3 22.3 33 32
公开 10 表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
主管单位
项目
合计
功能科目代码 功能科目名称
** 1 2 3
江阴市科学技术局 0
— 15 —
公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
主管单位
项目
基本支出预算安排数
科目编码 科目名称
** 1 2 3
合计 138.43
江阴市科学技术局 301 工资福利支出 19.41
30106 伙食补助费 19.41
302 商品和服务支出 119.02
30205 水费 1
30206 电费 3
30239 其他交通费用 26.82
30299 其他商品和服务支出 88.2
公开 12 表
政府采购支出预算表
单位:万元
主管单位 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总 计
** 1 2 3 4 5 6
江阴市科学技术局 0
— 16 —
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市科学技术局 2018 年度收入、支出预算总计 1336.19
万元,与上年相比收、支预算总计各增加 115.71 万元,增长
9.48 %。主要原因是增加了一个下属事业单位(原该单位为自收
自支性质,财务执行企业化管理),收入支出预算数均有增加。其
中:
(一)收入预算总计 1336.19 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 1336.19 万元。
(1)财政经常性拨款收入预算 1318.91 万元,与上年相比
增加 338.77 万元,增长 34.56 %。主要原因是新增了一个下属
事业单位(原该单位为自收自支性质,财务执行企业化管理)。
(2)财政专项拨款收入预算 17.28 万元,与上年相比减少
165 万元,减少 90.52 %。主要原因是专项项目减少。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比
减少 58.06 万元,减少 100 %。主要原因是原一事业单位由
于取消收费项目,资金来源差额拨款改为全额拨款。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)
0 万元,增长(减少) 0 %。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减
少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
— 17 —
(二)支出预算总计 1336.19 万元。包括:
1.科学技术(类)支出 1051.58 万元,主要用于科学技术
方面的支出,与上年相比减少 58.96 万元,减少 5.3 %。主要
原因是更加细分了功能科目,把原先科学技术支出中的养老保险
支出划分在社会保障与就业支出功能分类中。
2.社会保障与就业(类)支出 124.97 万元,主要用于机关
事业单位缴纳职业年金及养老保险缴费。与上年相比增加 124.97
万元,增长 100 %。主要原因是把原先科学技术支出中的养老
保险等支出纳入此功能科目。
3.住房保障(类)支出 159.64 万元,主要用于各预算单位
的住房公积金和购房补贴,在职及离退休人员的提租补贴,与上
年相比增加 49.7 万元,增长 45.21 %。主要原因是除新增单
位预算外,还有政策性调整。
4.结转下年资金预算数为 0 万元。
此外,基本支出预算数为 1318.91 万元。与上年相比增加
280.71 万元,增长 27.04 %。主要原因是增人增资及政策性调
整,相应增加基本支出预算。
项目支出预算数为 17.28 万元。与上年相比减少 165
万元,减少 90.52 %。主要原因是专项项目减少。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减
少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
二、收入预算情况说明
江阴市科学技术局本年收入预算合计 1336.19 万元,其中:
— 18 —
一般公共预算收入 1336.19 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
江阴市科学技术局本年支出预算合计 1336.19 万元,其中:
基本支出 1318.91 万元,占 98.71 %;
项目支出 17.28 万元,占 1.29 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市科学技术局 2018 年度财政拨款收、支总预算 1336.19
万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 115.71 万元,
增长 9.48 %。主要原因是增加了一下属事业单位(原该单位
为自收自支性质,财务执行企业化管理),收入支出预算数均有增
加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市科学技术局2018年财政拨款预算支出 1336.19 万元,
占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加
115.71 万元,增长 9.48 %。主要原因是增人增资及政策性调整。
其中:
(一)科学技术支出(类)
— 19 —
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 453.77 万
元,与上年相比减少 9.65 万元,减少 2.08 %。主要原因是机
关基本支出减少。
2.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)支出 4
万元,与上年相比增加 4 万元,增长 100 %,主要是新增单位的
平台维保费。
3.其他科学技术(款)支出其他科学技术(项)支出 593.81
万元,与上年相比减少 53.31 万元,减少 8.24%,主要是单位职
工的职业年金缴费及养老保险缴费纳入社会保障和就业支出功能
科目中。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴
费(项)支出 107.81 万元,与上年相比增加 107.81 万元,增
长 100 %,主要原因是预算分类更细,将原功能科目中的基本
缴费纳入本功能科目。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费
(项)支出 17.16 万元,与上年相比增加 17.16 万元,增长
100 %,主要原因是预算分类更细,将原功能科目中的基本缴费
纳入本功能科目。
(三)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 91.41 万元,
与上年相比增加 25.69 万元,增长 39.09%,主要原因是增人增资
和政策性调整。
— 20 —
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 35.79 万元,与
上年相比增加 15.01 万元,增长 72.23%,主要原因是增人增资和
政策性调整
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 32.44 万元,与
上年相比增加 9 万元,增长 38.4%,主要原因是增人增资和政策
性调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市科学技术局2018年度财政拨款基本支出预算 1318.91
万元,其中:
(一)人员经费 1199.89 万元。主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资
福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励
金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支
出。
(二)公用经费 119.02 万元。主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市科学技术局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算
— 21 —
1336.19 万元,与上年相比增加 115.71 万元,增长 9.48 %。主
要原因是增加了一下属事业单位(原该单位为自收自支性质,财
务执行企业化管理),支出预算数增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市科学技术局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 1318.91 万元,其中:
(一)人员经费 1199.89 万元。主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资
福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励
金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支
出。
(二)公用经费 119.02 万元。主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
江阴市科学技术局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”
经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经
费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”
— 22 —
经费的 0 %;公务接待费支出 22.3 万元,占“三公”经费的
100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算相同。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年相同。
3.公务接待费预算支出 22.3 万元,比上年预算减少 2.7
万元,减少 10.8%主要原因是所属单位落实中央八项规定,进一
步压缩接待规模及人次,减少公务接待的预算。
江阴市科学技术局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议
费预算支出 33 万元,比上年预算增加 13 万元,主要原因是拟
设立季度例会制度和定期学习交流制度,加大对基层科技管理人
员的管理力度,会议次数相应增加,会议规模相应扩大。
江阴市科学技术局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训
费预算支出 32 万元,比上年预算增加 12 万元,主要原因是要
加大知识产权基础工作力度,提升企业知识产权意识及工作水平,
2018 年拟在培训内容、培训规模、培训形式等方面加大力度。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 138.43
万元,与上年相比增加 8.24 万元,增长 6.32 %。主要原因是
伙食补助增加。
— 23 —
十二、政府采购支出预算情况说明
2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算
中安排。2018 年采购专用设备及其他支出预算为 0 万元,其中:
拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务
支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018 年本部门共 5 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性
资金合计 7600 万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
本单位无国有资本经营预算收支。
— 24 —
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算
财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项
收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主
要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行
中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因
公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事
— 25 —

  • 收藏
  • 打印
  • 关闭

网站声明 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016