信息索引号 | 014040548/2018-00009 | 生成日期 | 2018-02-12 | 公开日期 | 2018-02-12 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市发展和改革委员会 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 综合政务 | 主题(二级) | 文秘工作 | 关键词 | 经济,管理,文件 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 |
江阴市发改委2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、无锡市国民经济和社会发展的战略、方针、政策,研究提出相应的政策措施。研究提出本市经济、社会和城市发展战略。组织编制全市国民经济和社会发展中长期规划,并负责规划的实施监督。研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策。
2、研究制定并组织实施年度国民经济和社会发展计划目标,做好国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析,提出宏观调控政策建议。统筹协调经济建设和社会发展,协调解决经济运行中的重大问题,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责全市目标管理工作和发布重要综合经济信息。牵头全市为民办实事工作。
3、牵头组织编制实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划,衔接、协调全市重点领域的专项规划,并负责审核、评估和管理工作。负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。会同有关部门提出开放园区发展战略和规划,参与开发区(园区)的设立审核和政策协调工作。
4、推进经济结构战略性调整,研究提出综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。组织重大特色产业基地(园区)建设,指导协调和组织推进新兴产业发展。研究协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接有关农村专项规划和政策,组织编报、审批农业重大项目。负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟订高新技术产业发展、新兴产业发展和产业现代化战略、规划及重大政策。参与相关部门研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施。负责全市国民经济动员工作。
5、负责全市固定资产投资管理工作。研究提出全市固定资产投资管理政策、措施和投资体制改革的建议。研究提出全市固定资产投资的总规模和投资方向,制定中长期和年度投资计划,监测全市固定资产投资运行。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核、转报由国家、省、无锡发改委审批、核准的固定资产投资项目。牵头安排市级重大投资项目计划和管理,协调实施中的重大问题。负责制定下发市级政府性投资项目计划,对项目建设和投资规模进行核定,会同财政部门对所需资金进行综合平衡。负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收及后评价工作。负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽查。负责全市招标投标工作的指导、协调和管理,会同有关部门拟订招投标的有关政策和规定,并负责依法实施监督。指导全市工程咨询业发展。
6、研究提出重大改革创新工作的相关政策措施,研究体制改革创新的重大问题并提出对策建议,指导协调全市重大改革创新工作。组织拟订综合性体制改革创新方案,提出年度改革重点工作,承担指导推进和综合协调全市体制改革创新工作。协调有关专项改革,会同相关部门推进有关领域改革。指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。
7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划。规划、协调和管理社会发展工作,提出经济与社会协调发展相互促进的政策,评估社会发展总体水平,指导发展方向,做好科学技术、教育、文化、体育、广播电视、旅游、卫生、社会保障、就业、人口、民政、政法、社团、宗教等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡,协调全市社会事业发展中的重大问题。
8、负责能源规划管理工作。研究提出全市能源发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出全市能源结构方向,负责能源的供求平衡和制定相关政策。推进能源体制改革,协调重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。
9、推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措施并组织实施;参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划,并做好与发展衔接平衡,统筹协调生态环境、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。统筹协调基础产业发展中的重大问题。
10、分析全市财政、金融运行和政策执行情况,研究提出相关政策建议;统筹协调全市资本市场发展;研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟定重大项目投融资方案;负责企业发行债券的审批、审核和监督工作。
11、负责全市南北挂钩合作、对口支援和援建协调等地区经济协作工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,江阴市发展和改革委员会本级机关设9个内设机构: 办公室、目标管理考核科(挂“市人民政府目标管理办公室”牌子)、综合科、投资管理科(挂“市重点重大项目办公室”牌子)、社会事业及产业发展科(挂“财政金融科”牌子)、能源管理科(挂“江阴市油气管道保护执法办公室”牌子)、综合改革科、环境资源管理科、行政许可服务科。2018年实有在职人员29人,离退休人员23人(其中离休3人,退休20人),遗属补助人员2人。江阴市发展和改革委员会下属事业单位江阴市项目评审中心实有在职人员11人,退休人员9人。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:江阴市发改委本级、 江阴市项目评审中心。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好全年工作,意义重大、责任重大。我委将深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照总书记视察江苏重要讲话要求和中央经济工作会议部署安排,坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,以实现高质量发展为导向,以推进供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕全市重点目标任务,立足部门职能,狠抓工作落实,确保各项目标任务完成。重点做好以下工作:
一、围绕科学发展要求,在谋划新经济体系上下功夫。深刻领会和把握中国特色社会主义进入新时代这一重大判断,围绕“两个15年”的战略安排,全力谋划全市经济社会发展。结合市委全会精神、政府工作报告以及无锡下达指标,进一步细化任务举措,深入开展国民经济和社会发展重点目标的分解落实,定期开展跟踪督查,确保各项重点任务有序实施。按照战略性目标与阶段性目标分析相结合、定性分析与定量分析相结合、全面统筹与突出重点相结合的方式,组织开展“十三五”规划中期评估。
二、围绕扩大有效投入,在强化投资管理上下功夫。深入贯彻新发展理念,坚持把项目建设作为稳定经济增长、推动经济转型的重要抓手。进一步优化项目投资结构,科学排定2018年全市重点重大项目计划和政府投资项目计划。深化重大项目领导挂钩服务、集中会办、跟踪督办机制,全力推动在谈项目抓签约、签约项目抓推进、在建项目抓进度、投运项目抓见效。进一步强化投资项目的事中事后监管,努力构建与全市经济社会发展要求相适应、与简政放权要求相匹配的有效监管机制。
三、围绕提升供给效率,在增强增长动力上下功夫。坚持质量第一、效益优先,持续推动供给侧结构性改革,进一步细化分解目标任务,持续推进全市供给侧改革各项具体举措的有效落实,努力破解制约经济社会发展的突出矛盾和问题,通过持续增加有效供给,大力培育发展新动力,全面提高我市全要素生产率和实体经济核心竞争力。按照“优化存量、引导增量、主动减量”的思路,加强各项改革举措的协调落实,同时,定期走访重点企业和重点行业,深入开展工作调研,在充分摸清全市供给侧改革政策举措落实情况的基础上,进一步提出推动产业结构调整、提升经济发展质量的意见建议。
四、围绕生态环境建设,在推动绿色发展上下功夫。围绕减煤目标任务,进一步调整能源结构,优化燃煤品种结构,全面推行使用5000大卡以上高热值煤种,并作为下一步重要的减煤举措之一;进一步加快重点工程推进,大力协调推进澄东南燃气发电项目和江阴热电煤改气项目建设,为下一步减煤发挥作用;进一步强化减煤跟踪督查,对减煤任务成效不明显、措施不得力、有可能拖全市减煤工作后腿的板块,建议市政府主要领导对相关板块主要负责人进行约谈。
五、围绕聚焦富民增收,在改善民生福祉上下功夫。继续加大对基础设施和公共服务的投入力度,侧重于群众关注度高、受益面广、关联度大的民生项目,在完善道路畅通、提升医疗水平、加大教育投入等方面重点安排民生实事。把持续提高城乡居民收入作为改善民生、富民优先的重中之重,根据《关于聚焦富民持续提高城乡居民收入水平的实施意见》,进一步细化目标任务,明确责任分工,按照月报、季报告、年考核的方式,着力推进富民增收行动重点工作落实。
六、围绕集成改革任务,在推进城乡一体化上下功夫。深入贯彻省市委关于新型城镇化综合试点推进工作要求,大力推进周庄镇国家新型城镇化试点,进一步推进《周庄镇总体规划(2012-2030)》及控制性详细规划修编,同时完成雨污水工程专项规划,完善公共绿地(公园)、停车设施、垃圾收集设施等布点专项规划。特色小镇建设方面,继续推动新桥时裳小镇、祝塘石墨烯小镇建设,做好徐霞客旅游文化小镇、月城中医药康养小镇、临港风光小镇等后备特色小镇申报工作。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收入支出预算总表
单位:江阴市发展和改革委员会 |
单位:万元 |
|||||||
收入来源 |
支出预算 |
|||||||
行次 |
项 目 |
金额 |
行次 |
功能分类 |
行次 |
经济分类 |
||
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|||||
1 |
一、财政拨款 |
1405.92 |
23 |
一、一般公共服务 |
1132.01 |
44 |
(一)基本支出 |
1335.92 |
2 |
1、财政经常性拨款资金 |
1335.92 |
24 |
二、国防支出 |
|
45 |
1、工资福利支出 |
1135.45 |
3 |
2、财政专项拨款资金 |
70.00 |
25 |
三、公共安全支出 |
|
46 |
2、商品和服务支出 |
122.22 |
4 |
二、纳入预算管理的非税资金 |
|
26 |
四、教育支出 |
|
47 |
3、对个人和家庭的补助 |
78.25 |
5 |
三、政府性基金预算 |
|
27 |
五、科学技术支出 |
|
48 |
4、其他资本性支出 |
|
6 |
四、专户管理非税资金 |
|
28 |
六、文化体育及传媒支出 |
|
49 |
(二)项目支出 |
70.00 |
7 |
|
|
29 |
七、社会保障与就业支出 |
106.35 |
50 |
1、工资福利支出 |
|
9 |
|
|
30 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
51 |
2、商品和服务支出 |
70.00 |
10 |
|
|
31 |
九、节能环保支出 |
|
52 |
3、对个人和家庭的补助 |
|
11 |
|
|
32 |
十、城乡社区支出 |
|
53 |
4、对企事业单位的补贴 |
|
12 |
|
|
33 |
十一、农林水支出 |
|
54 |
5、转移性支出 |
|
13 |
|
|
34 |
十二、交通运输支出 |
|
55 |
6、赠与 |
|
14 |
|
|
35 |
十三、资源勘探信息等支出 |
|
56 |
7、基本建设支出 |
|
15 |
|
|
36 |
十四、商业服务业等支出 |
|
57 |
8、其他资本性支出 |
|
16 |
|
|
37 |
十五、国土海洋气象等支出 |
|
58 |
9、其他支出 |
|
17 |
|
|
38 |
十六、住房保障支出 |
167.56 |
59 |
|
|
18 |
|
|
39 |
十七、粮油物资储备支出 |
|
60 |
|
|
19 |
|
|
40 |
十八、预备费 |
|
61 |
|
|
20 |
|
|
41 |
十九、其他支出 |
|
62 |
|
|
21 |
|
|
42 |
|
|
63 |
|
|
22 |
当年收入合计 |
1405.92 |
43 |
当年支出合计 |
1405.92 |
公开02表
收入预算总表
单位:江阴市发展和改革委员会 单位:万元
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
1405.92 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
1405.92 |
财政经常性拨款资金 |
1335.92 |
|
财政专项资金收入 |
70.00 |
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
|
|
政府性基金 |
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
公开03表
部门支出预算总表
单位:万元
主管单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
1405.92 |
1335.92 |
70.00 |
|
|
江阴市发展和改革委员会 |
1405.92 |
1335.92 |
70.00 |
|
|
公开04表
财政拨款收支预算总表
单位名称:江阴市发展和改革委员会 单位:万元
收入预算 |
支出预算 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算 |
1405.92 |
一、基本支出 |
1335.92 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
70.00 |
三、专户管理资金预算 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
1405.92 |
支出合计 |
1405.92 |
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
单位:万元
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1405.92 |
江阴市发展和改革委员会 |
|
|
1405.92 |
|
201 |
一般公共服务 |
1132.01 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1132.01 |
|
2010401 |
行政运行 |
846.22 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
215.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.35 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.35 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
167.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
167.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.55 |
|
2210202 |
提租补贴 |
41.63 |
|
2210203 |
购房补贴 |
31.38 |
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
单位:万元
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1335.92 |
江阴市发展和改革委员会 |
301 |
工资福利支出 |
1135.45 |
|
30101 |
基本工资 |
154.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
353.76 |
|
30103 |
奖金 |
270.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.85 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.46 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.55 |
|
30114 |
医疗费 |
2.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
122.22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.25 |
|
30301 |
离休费 |
53.34 |
|
30302 |
退休费 |
21.03 |
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
|
30307 |
医疗费 |
1.80 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.85 |
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:万元
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1405.92 |
江阴市发展和改革委员会 |
|
|
1405.92 |
江阴市发展和改革委员会 |
201 |
一般公共服务 |
1132.01 |
江阴市发展和改革委员会 |
20104 |
发展与改革事务 |
1132.01 |
江阴市发展和改革委员会 |
2010401 |
行政运行 |
846.22 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
215.79 |
江阴市发展和改革委员会 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.35 |
江阴市发展和改革委员会 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.35 |
江阴市发展和改革委员会 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.35 |
江阴市发展和改革委员会 |
221 |
住房保障支出 |
167.56 |
江阴市发展和改革委员会 |
22102 |
住房改革支出 |
167.56 |
江阴市发展和改革委员会 |
2210201 |
住房公积金 |
94.55 |
|
2210202 |
提租补贴 |
41.63 |
|
2210203 |
购房补贴 |
31.38 |
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
单位:万元
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1335.92 |
江阴市发展和改革委员会 |
301 |
工资福利支出 |
1135.45 |
|
30101 |
基本工资 |
154.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
353.76 |
|
30103 |
奖金 |
270.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.85 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.46 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.55 |
|
30114 |
医疗费 |
2.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
122.22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.25 |
|
30301 |
离休费 |
53.34 |
|
30302 |
退休费 |
21.03 |
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
|
30307 |
医疗费 |
1.80 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.85 |
公开09表
单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
主管单位 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费用支出 |
公务接待费用支出 |
会议费 |
培训费 |
备注 |
|
运行 费用 |
购置 费用 |
|||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
26.50 |
|
|
|
18.00 |
6.00 |
2.50 |
|
江阴市发展和改革委员会 |
26.50 |
|
|
|
18.00 |
6.00 |
2.50 |
|
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
138.07 |
江阴市发展和改革委员会 |
301 |
工资福利支出 |
15.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.85 |
|
302 |
商品和服务支出 |
122.22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.65 |
公开12表
政府采购支出预算表
单位:万元
主管单位 |
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总 计 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市发改委2018年度收入、支出预算总计 1405.92 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 180.04 万元,增长14.69%。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加、机关事业单位工资调整。其中:
(一)收入预算总计1405.92万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1405.92万元。
(1)一般公共预算收入预算1405.92万元,与上年相比增加180.04万元,增长14.69%。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加、机关事业单位工资调整。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。
(二)支出预算总计1405.92万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 1132.01 万元,主要用于保障江阴市发改委机关正常运转,支持江阴市发改委机关履行职能支出预算。与上年相比增加47.32万元,增长4.36%。主要原因是人员增加及工资调整。
2.社会保障与就业(类)支出106.35万元,主要用于为机关事业人员缴纳的基本养老保险费。与上年相比增加106.35万元,增长100%。主要原因是机关事业单位养老保险改革。
3.住房保障(类)支出167.56万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金、新职工购房补贴以及在职和离退休人员发放的提租补贴支出。比上年相比增加26.37万元,增长18.68%。主要原因是人员增加、工资调整。
4.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为1335.92万元。与上年相比增加246.04万元,增长22.57%。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加及工资调整。
项目支出预算数为70万元。与上年相比减少 66万元,减少48.53%。主要原因是压缩了单位专项的项目经费。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
江阴市发改委本年收入预算合计1405.92万元,其中:
一般公共预算收入1405.92万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占0 %;
其他资金0万元,占0 %;
上年结转资金 0万元,占0 %。
三、支出预算情况说明
江阴市发改委本年支出预算合计1405.92万元,其中:
基本支出 1335.92万元,占 95.02 %;
项目支出70万元,占4.98 %;
单位预留机动经费0万元,占0 %;
结转下年资金0万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市发改委2018年度财政拨款收、支总预算1405.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加180.04万元,增长14.69 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加及工资调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市发改委2018年财政拨款预算支出1405.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加 180.04 万元,增长14.69 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加及工资调整。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.发展与改革事务(款)行政运行(项)支出846.22万元,与上年相比增加82.61万元,增长10.82 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加及工资调整。
2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出70万元,与上年相比减少66万元,减少48.53 %。主要原因是压缩了单位专项的项目经费。
3. 发展与改革事务(款)事业运行(项)支出215.79万元,与上年相比增加30.71万元,增长16.59%。主要原因是事业人员增加及工资调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出106.35万元,与上年相比增加106.35万元,增长100 %。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。
(三)住房保障支出(类)
1、住房改革(款)住房公积金(项)支出94.55万元,与上年相比增加18万元,增长23.51 %。主要原因是机关事业单位人员增加及工资调整。
2、住房改革(款)提租补贴(项)支出41.63万元,与上年相比减少0.42万元,减少 1%,与去年基本持平。
3、住房改革(款)购房补贴(项)支出31.38万元,与上年相比增加8.79万元,增长38.91%。主要原因是机关事业单位人员增加及工资调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市发改委2018年度财政拨款基本支出预算1335.92万元,其中:
(一)人员经费1213.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费122.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市发改委2018年一般公共预算财政拨款支出预算1405.92万元,与上年相比增加180.04万元,增长14.69%。主要原因是机关事业单位养老保险改革、人员增加和工资调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市发改委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1335.92万元,其中:
(一)人员经费1213.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费122.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市发改委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出18万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平,主要原因本单位没有公务用车。
3.公务接待费预算支出18万元,比上年预算减少5万元,主要原因贯彻落实上级有关精神,减少公务接待支出。
江阴市发改委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,比上年预算持平。
江阴市发改委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元,比上年预算减少3.5万元,主要原因严格培训方式,节约开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市发改委2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平,因为本单位无政府性基金预算支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出138.07
万元,与上年相比增加18.2万元,增长15.18 %。主要原因是:2018年度增加了伙食补助费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 3 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计6530万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年持平,因为本单位无国有资本经营预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。